同学你好 差旅补贴公司有制度的,统一执行的,不计入工资所得 按照实际出差时间补 误餐费因为工作原因没有就餐,取得的
麻烦咨询一下老师,我们公司有3个股东,其中两个老板经常出差,出差的话,他也涉及到一个这个出差补助。曾经给这个老板的出差补助费呢,就是税务局局就给踢出来,说不合理说不能说你们定多少就是多少,得有个参照。所以我就想知道这个参照的金额是参照谁,怎么个参照法,那像有这老板经常在国外,那怎么去给他定义这个补助,出差补助啊,一个地方和一个地方的这个,这个费用还不一样,你像我们老板哪都走,上海,天津哪都走,辽宁省内什么都走。那你这个每次出差的餐就是出差补助餐补什么的,你正常的话都应该划拨,我们就因为他们查一回都给我踢出来了,我们都没划拨过,所以说这个想咨询老师,这个应该怎么处理。
差旅费每天200,是因为出差产生这个是不是不计入工资所得?怎么申报最多能补多少天?什么叫误餐费?
个人所得税里面,个人取得的一些补贴,不计入工资薪金,这里的补贴,比如差旅费津贴,出差一天给100,这个是报销差旅费单发的?那这里的误餐补贴只的是什么?
员工差旅费津贴每天50元,我公司人员出差可能半年回公司一次,请问这个差旅费津贴怎么报销?因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得,不需要提供发票,如果员工每个月都想报销一次,没有其他费用发票,能报销抵扣费用吗?
老师,我今天因为公司项目合作,我送同事出差开的发票给建筑工程的公司,他们说餐票是不要的,他们也不做差旅费里的餐饮。这是为什么??员工出差肯定要吃饭的呢?说餐饮容易引起国税问题,申报也要调整。那没有餐饮发生,我觉得更不不合理一个公
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
没有发票可以吗?
怎么申报?
没有发票可以 不需要申报个税 不是计税基数
直接公对私发备注就好了?
差旅费津贴和差旅费的其他报销费用是一起发给员工的,不能单独给员工打差旅费津贴津贴。
那要怎么给才合理?现在银行查得严
就是通过差旅费报销时候一次性打给员工
那就是正常公对私正常转备注差旅费咯?
就是正常公对私正常转备注差旅费