借营业外支出贷应收账款
应收账款5220元,客户支付了5200元,20元的尾数怎么处理,这个分录怎么做
客户付款时抹掉的尾数怎么记账?比如应收账款3002元,客户只付3000元,剩下的2元不会付了。
应付给供应商的金额,减了尾数没有付,这样分录怎么做账?还有应收客户,尾数没有收,怎么做账?
应收账款尾数几元到几十元,客户都不付了,账务账务上要怎样处理
比如我们公司卖给客户100元的货,我们公司又从客户手里买了20元我们没有的货,那这20元可以抵客户欠我们的货款吗,我们做收入已经做了100元的,如果客户抵货款20元,客户付80元,应收账款就挂着20元,要怎么平应收账款,这个20元需要客户开票给我们吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
借银行存款5200营业外支出20贷应收帐款5220元是这样吗
你好 是的 分录是这个的
老师,如果是本月销售的金额,分录是不是 这样的借银行存款5200财务费用-现金折扣20贷主营业收入4619.47税金598.23
你好 是的 是的 分录也可以
所以说销项税额是根据5200*13%去核算出来的,不用加上那20元对吧
你好是的,按五千二来交增值税。 没有收到也得交
销售额5220元,这20没有收到也按全额核算啊5220*13%啊
你好 是的 5200/1.13*13% 这个才是
好的,谢谢
不用客气的 工作愉快