你好,第一部催收应收账款,各种方法,第二部催收不回来的应收账款转入营业外支出科目,第三部股东分红
老师,接手了上个会计的帐。账面上有未分配利润余额二十多万,这二十多万是备注了俩数之和求得的,其中一个数是个资产负债表未分配利润年初数一致的,请问老师其中另一个数是啥数
老师请问:企业注销,资产负债表上,有银行存款四十多万,应收账款余额有七百多万,未分配利润余额有1641210.16元。下一步怎么处理?
老师您好,小规模企业要注销,亏损60多万,仅银行存款200元左右,其他应收款16800多,实收资本68万多,未分配利润60多万,其他科目余额为0,请问这个账要怎么平才能注销?将其他应收款收回存入银行,就可以了吗?请教高手,非常感谢!
老师好,问一下,资产负债表和利润表的未分配利润期初加上本年累计净利润与未分配利润期末数差出来几十,这是哪里有问题,如何查找? 银行余额都可以对的上, 账面有做: 借:银行存款 贷:财务费用(借方负数) 这没问题吧
老师!你好!请问下接手一新公司外账上实收资本很大就是,不是实缴,她做成实缴400万,还有银行存款余额很大四百多万实际只有十几万,应付账款有几十万,这个实收资本可以调整吗
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
谢谢老师,七百多万,做坏账损失,税务局可查账,相信吗?
下个星期一就注销,应收账款要不回来了
这个税务局很先问,你有没有催收,还要证明资料,比如催收函,询问收不回的原因,不然觉得你漏税
请问老师:固定资产清理亏钱了,就不用交税
你好,是的,你说的很对
老师请问:这张资产处置损益表,怎吗填,所有账结清资产负债表余额都是0了