您好,另外一个应当是本期利润表金额
老师,接手了上个会计的帐。账面上有未分配利润余额二十多万,这二十多万是备注了俩数之和求得的,其中一个数是个资产负债表未分配利润年初数一致的,请问老师其中另一个数是啥数
老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
老师 ,本年净利润数额+资产负债表年初余额的未分配利润不等于期末余额的未分配利润,是由于上一年数据有误,在本年做了调整,所以不等,这个有关系的吗?
老师,你好!我们9月未利润分配有分配, 那是不是资产负债表“未分配利润”那一栏的勾稽关系就不是“利润表”中的,本年净利润加上上年未分配利润之和??我这两个数的勾稽关系对不上了
请问一下,我们十二月份结完帐,把利润表里面的净利润结转到利润分配里面了,那老师请问一下利润表里面有一项年初未分配利润是哪个数,是我没有结转之前的净利润,还是结转完以后的净利润和利润分配的合计金额
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
老师,这账面上的数只记录在了一一月份,和本期无关系
应该是上年结存数
您好,那您看下上年年末的资产负债表未分配利润金额,然后对比差额是否是本年发生利润表金额。