同学你好 需要看约定 也可以单独确认其他应付
你好,公司开业时未交实收资本100万,但会计做了借银行,贷实收。借其他应收,贷银行。后老板借钱给公司运营,做的贷其他应收。这个帐现在应该冲点未交的实收资本吧,但是其他应收现在不足100万,那么是应该把其他应收调到其他应付,再还老板钱吗?这个不能算实缴的出资吧,希望老师指教
老师,请问公司实收资本没有交,做的帐是其他应收,这个是不是要冲平实收资本为0?分录拍给您
新接收公司的问题,他有个实收资本,除了其他应付款,未分配利润,还有个实收资本,能不能用其他应付款把实收资本冲掉,因为如果记在新法人名下,去年也没交印花税啊
老师,一个小公司原来注册资本是20万,已实缴,今年进行股权变更,注册资本增加到500万,没有实缴,原来的会计给做账了,借:其他应收款 480万元 贷:实收资本 480万元,印花税也交了,现在能做红字分录冲掉其他应收款和实收资本吗?这样的账我能接吗?
您好,有个账务上的问题可以咨询你吗?20年的会计在实收资本没有实缴的情况下做了一笔分录借:其他应收款--未到账实收资本 贷:实收资本 24年要求实缴实收资本了,法人实缴了实收资本,我应该直接冲其他应收款--未到账实收资本的,但是我没有这么做,。我差错更正了20年的那笔实收资本,我这么做会有什么风险?
老师你好,公司社保增员时用工形式合同写成干部有影响吗?如何改呢
小规模纳税人建筑劳务公司 已预缴了1个点 可以开3个点的专票吗?
老师,非小微企业填所得税汇算,那个职工薪酬纳税调整表,账载金额是直接根据应付职工薪酬贷方本年累计数填,但是如果2024年有补计提2023年的工资,需要调出来不?
老师总分公司是做一套账吗 非独立核算的 总很公司的发票做一起
上一年度收入多做了这一年度,能不能直接红冲
老师22年未分配利润期末数,过账到23年期初数不一致,减少了,后面的余额都是按23年期初数累计,导致利润多了,现在怎么调减这个利润啊,
老师,二手车经销单位,去年的增值税交了70万,但净利润是亏损的,没有企业所得税,是不是能说明毛利大,净利小,费用太高了?
,@董孝斌老师,刚成立的建筑公司,没有收入只有老板投入的资金和筹办期垫付费用,两位股东要分家,估计下半年有一个合作项目到时候再继续合作。做为财务,应该如何做财务分家报告。老师,有这方面的模板吗,给我借鉴一下,谢谢老师。 分家的原则比例各占一半,也就是垫付各种费用,包括房租工资。老板的意思是欠款的股东把款补上。六月开始各人负责自己招进来的员工工资社保,食堂费用按照人头各自负担自己的部分。。 分完之后,需要做账务处理吗?
老师,开出的发票是不动产经营租赁服务,汇算清缴收入是填劳务收入吗?
郭老师民间非赢利组织23年多做了收入费用,24年发现了调整了,可是调整了又影响非限定行净资产,然后业务活动表也对不上怎么办
没有约定。您能具体回答吗?6年前的帐目,冲销实收会有税务风险吗?冲销后其他应收是负数,转到其他应付吗?其他应付的钱也不能一直挂着吧,能还给老板,把帐平掉吗?
这样对吗?
你的意思是之前注册资金股东出资了100万,后期他又通过借款把这100万套走了。然后其他开业期间的现金都是按照股东向公司借款来处理的,是吗?
其实这100万也没有进过公司,是之前会计这么做账的。现金是按股东借款给公司处理的
没有进公司就不能走银行存款呀,银行存款的人家有银行的流水就为一郡,还能自己做一个银行存款吗?
所以前两个分录可以完全不用做,因为银行存款你那回到都没有这个凭证,是废物凭证,没有没有用。
可以直接做第三个凭证,股东不出资的情况下可以给公司借款。至于借款是现金还是银行,按照实际业务来,你借方和贷方走银行存款的话,必须要有银行回单。
老师,请问现在实收资本要处理吗?
关键时间较久,而且一直挂其他应收也有风险吧,如果冲销实收资本会不会也有风险?
实收资本不需要冲 如果你不想交印花税可以冲
那现在这种情况就保持原来的帐务处理不变吗?
这种情况就保持原来的帐务处理不变 可以
好的,谢谢老师
不客气 祝您工作顺利