同学你好,我来做一下吧,你稍等。
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,企业所得税汇算清缴申报表已改,大厅说还要财务报表,这样的话我财务报表是不是也要更改,怎么更改,这个问题您比较清楚,但还没有处理完,还请谢老师帮忙解答
您好,这道题比较多也比较复杂,算了很久没有算清楚,希望老师解答,谢谢
老师,我有个建筑行业的面试,老板比较关注 1.税票的问题2.项目成本构成的问题3.运营费用的管控4.个税社保的问题我要怎么回答比较好,希望有建筑行业经验的老师帮忙解答一下,麻烦分析细致一点,我没有这块的经验,谢谢了
老师,我有个建筑行业的面试,老板比较关注 1.税票的问题2.项目成本构成的问题3.运营费用的管控4.个税社保的问题我要怎么回答比较好,希望有建筑行业经验的老师帮忙解答一下,麻烦分析细致一点,我没有这块的经验,谢谢了
6月份申请执照,7月成一般纳税人,6月可以收13%专票抵扣吗?还是6月属于小规模不能收13%只能收3%抵扣
【单选】2019年7月1日,甲公司以银行存款500万元购入乙公司30%的股权,能够对乙公可施加 重大影响,乙公司可辨认净资产的公允价值为2000万元。甲公司取得投资时,乙公司只有一项固定资产的账面价值和公允价值不相等。该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元。公允价值为200万元,甲公司预计该围定资产的剩余使用年限为5年。9月10日。甲公司将其成本为100万元的商品以150万元的价格出售给乙公司,乙公司作为存货核算。至2019年末,乙公司对外出售了该批商品的60%。乙公司2019年实现了净利润1000万,其中1—6月实现的净利润为400万元。不考虑其他因素,2019年甲公司因该项投资影响利润的金额为()万元。 A.300 B.100 C.171 D. 271
老师解释下太平洋保险为期末余额为零
老师,今天更正了一下企业所得税汇算清缴,为什么更正了以后找不到更正后的报表
老师我想问下,铁路电子客票是计算抵扣还是勾选抵扣啊
请以一笔分录书写社保分录。包括计提和发放。
求出经济订货批量95件,第二问里,求每年与批量相关的存货总成本,怎么求,我把95带进去,左右两边结果不一样啊
求社保分录,顺带工资已发放。
游泳馆(公司制),客户充卡的收入客户微信转到了法人微信上,可以这么操作吗?正常应该怎么操作
不交个税,可以不用申报吧
好的谢谢
同学你好你看一下吧。。
老师,您好,请问第③题之后按照题目的要求需不需要做分录呢,如果做分录开票的要不要反映那个开票过程的分录呢
按照题目的要求,是没有要写分录的这个要求。
好的,那顺便问一下账务处理指的是什么呀
我是看你的问题描述的疑惑点,对计算过程进行的计算解析,你可以按照我的计算过程进行相应的分录编写。
那还想问一下,比如第③题写分录,我应该像上题一样写全写出来,还是写(1)就好呢
分录可以借助理解并进行账务处理,与考试题目相比,以题意为主。有些题目是要写分录,且会有明确要求。有些题目只要求计算过程。
好的好的明白了
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快同学满意给个五星好评哈。
好的好的
顺便最后还有一个问题
最后缴纳上期应交未交的增值税不用在这个月的应交增值税扣除吗
不用的,上期的增值税已经计算好了,放在应交税费~未交增值税的贷方,本月缴纳上期的增值税,分录。 借:应交税费~未交增值税 贷:银行存款
好的,感谢老师
不客气,祝你学习愉快同学满意给个五星好评哈。