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甲公司在货采用计划成本核算,20X9年9月有关原材科业务如下:“原材料” 账户期初余额为50 00“材料成本差异 原材料”账户期初余额为1500 (贷方) ;原材料计划成本单价00元。1) 9月7日,外购600单位, 发票价格58000元,增值税7 540元,运输费3000元, 增值税270元。货款付讫,材料验收入库。2) 9月9日,生产车间生产产品领用600件。 3) 9月11日,外购500单位,发票价格50 000元,增值税6 500元,运输费1 000元, 增值税90元。货款付讫,材料验收入库。4) 9月15日,生产车间领用700件。 5) 9月20日, 外40单位,发票价格38 400元增值税4 92元,运杂费200元(普通发票)货款付讫,材料验收入库。6)到月末领用的材料尚100件年未用: 做以上业务会计分录

2020-10-25 18:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-25 19:04

你好,题目原材料的计划成本是多少?

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快账用户8706 追问 2020-10-25 20:17

甲公司在货采用计划成本核算,20X9年9月有关原材科业务如下:“原材料” 账户期初余额为50 000“材料成本差异 原材料”账户期初余额为1500 (贷方) ;原材料计划成本单价100元。 1) 9月7日,外购600单位, 发票价格58000元,增值税7 540元,运输费3000元, 增值税270元。货款付讫,材料验收入库。2) 9月9日,生产车间生产产品领用600件。 3) 9月11日,外购500单位,发票价格50 000元,增值税6 500元,运输费1 000元, 增值税90元。货款付讫,材料验收入库。 4) 9月15日,生产车间领用700件。

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快账用户8706 追问 2020-10-25 20:18

5) 9月20日, 外400单位,发票价格38 400元增值税4 992元,运杂费200元(普通发票)货款付讫,材料验收入库。 6)到月末领用的材料尚100件年未用: 重新发了一遍题目 做以上业务会计分录

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:08

1.借原材料61000 应交税费进项税额7810 贷银行存款68810

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:08

借材料成本差异11000 贷原材料11000

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:09

2.借生产成本60000 贷原材料60000

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:09

3.借原材料51000 应交税费进项税额6590 贷银行存款67590

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:09

借材料成本差异1000 贷原材料1000

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:10

4.借生产成本70000 贷原材料70000

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:13

5.借原材料38600 应交税费进项税额4992 贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:19

借原材料1400 贷材料成本差异1400

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快账用户8706 追问 2020-10-25 21:22

领用原材料用计划成本单价来计算而不用实际成本吗,第一问为什么是成本差异11000

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:22

实际成本是61000-60000=1000呀,我多打了一个1

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:24

材料成本差异率的计算 (-1500+1000+1000-1400)/(50000+60000+50000+40000)*100%=-0.45%

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:25

领用材料成本差异是 借生产成本110000*(-0.25%) 贷材料成本差异

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快账用户8706 追问 2020-10-25 21:34

6)月末领用材料尚有100件未耗用的业务怎么处理

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齐红老师 解答 2020-10-25 21:38

这个是 借原材料10000 贷生产成本10000

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