那你让材料销售方直接开材料发票给你的客户 相当于他自己买的

买材料进来是13个点的票,给客户安装的时候是有用到这些材料,但我们不是卖材料给客户,我们只是赚这些安装费,可以直接开9个点的安装服务费发票吗?
老师,我想请教个问题,我们公司主要是卖装饰材料的,平时是开13个点的材料发票,但是现在有个项目与客户签了合同,还要包人工安装费,合同注明人工安装费要开3%的工程劳务专用发票,这个我们能开吗,要怎么操作呢?
你好,请问一下。我公司是主要做城镇雨污水分流配套的。具体点就是,卖相关产品和材料给客户,或者我们自己有安装师傅帮客户进行这些材料和产品的安装。请问一下,在税务上,卖产品材料是开具13%,那这个安装是根据建筑业开具9个点,还是劳务服务?现代服务?
我们公司做建材销售安装的 一直开的是13个点的材料销项票, 有客户要问能不能开去9个点的施工安装票
合同里面是有空调设备以及安装材料和安装费报价,开票设备开13个点,其他的材料和安装费统一开安装服务9个点的,这种可以吗?一个合同两种票。不可以的话应该怎么开,没有材料进项票
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
这个不太方便,我直接开安装服务有风险吗?
你结转成本是材料加人工费吗 有风险 少交了增值税
怎么回避这些风险呢?
就是刚才的方法 材料费别开给你们