开红字吗借应收负数贷主营业务收入负数应交增值税负数,冲掉你之前收入

老师,请问应收账款3月货款比客户多1千元,现要调减应收帐款,如何做分录?
老师,我公司代客户(A)收客户(A)客户的货款,会计分录:借:银行存款 代:其他应付款;这部分代收的货款(A)客户和我们有业务往来,我司收客户A应收款,客户(A)让我们用代收的货款冲应收客户(A)欠款,借:其他应付款-A客户客户的货款 贷:应收账款-A客户,如果多余的货款需要退还给A客户,做退代收货款的这部分,需要怎么做分录。请帮忙分析解答,谢谢老师
老师你好!1月A客户欠B公司2万货款,3月收到A客户退货2千元。1月B公司录的凭证是 借:A客户应收账款 2万 贷:主营业收入 2万 。那3月退货 是不是这样录凭证。借:应收账款A客户 -2000 贷:主营业务收入 -2000.
老师,客户货款500.客户多转了500,那应收账款上月1000元,做分录借:银行存款1000,贷:应收账款1000,这个月退回了500,该怎么做账?
老师:1.当月收到货款,次月开票给对方,当月的分录:借:银行存款 贷:预收帐款还是应收帐款? 次月的分录:借:预收帐款/应收帐款 贷:主营业务收入 ,分录对吗?2.内、外帐的应收和应付都要一致对吧?3、我要外帐的科目余额表里面应收帐款不一致,我多了一笔钱,金额刚好是1 我分录写的是预收帐款,看外帐写的是应收帐款,如果是应收帐款,我的分录怎么调整回来呢
请问异常发票进项税额转出的时候可以勾选进项票抵扣吗?还是必须要补缴异常发票的税额?
请知道代理记账价位的人接,最近接了一个电商公司,一共20多个店铺,做收支和利润表,我想知道收多少钱合适,四线城市
老师,公司9月的工资10月的工资是在12月发放的, 1.比如9月的工资我在10月做个税申报是零申报吗还是不发不做个税申报。 2.12月发放9月10月的工资,我是一起在1月申报9月10月的个税吗
有个分包方给我们干了机械租赁引孔的活 是属于包租赁带人工 但是个人没发票 找的其他公司给我们开的 机械租赁费发票 其实也就是人工和机械租赁分开了 代发工资也给他们发过
快递公司对公支付宝客户自助充值,每天充值不显示客户预充值哪个客户,平时未做账,但是客户申报是按运费收入做的,没有少申报收入,不做可以么
老师,这个分录 借:营业外收入——小规模减免增值税 贷:应交税费——小规模增值税 做得这个科目之后,利润表的营业外收入的数据并没有减少,这是什么原因呢?
老师好,请问一下劳动合同签订最少要一年是嘛
平时公司有一部分开的发票是没有开收入的发票 是工地垃圾处置的一些发票 有天然气费 加油费这些 可以入账么 入了账也查不出来吧
老师,小规模纳税人,预估第四季度要缴纳4000多的增值税含附加税。 这要提前和老板告知一下,要怎么和老板说呢?
老师,代扣代缴员员工个税,分录 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 不做计提那步,这样行吗?