你好,可以计入研发支出,可以加计扣除的,
老师 一个研发项目,有技术难点,对外购买的技术服务来解决难点的,这种可以入研发费用,加计扣除吗?开票内容直接是 技术服务
老师你好,我公司受托研发,开具“研发和技术服”技术服务费给对方公司,产生的成本可以计入研发费用-费用化科目吗?可以享受研发费用加计扣除吗?
老师,我公司开的是研发和技术服务费,6个点的。能不能享受加计扣除增值税政策。就开这一个发票内容。
我们是高企,找另一家高企做技术服务,签订技术服务协议。那在我们这里是研发费用-技术服务费,可以加计扣除,在对方那里,这笔主营业务收入对应的成本能加计扣除吗?这个成本是从他们研发费用里结转过去的。
老师好,研发费用发票的话,开票内容需要大类带研发字眼吗?比如说购买的对方的技术服务,开票内容是”信息技术服务*技术服务费“或者是购入的软件再销售,这种可以入账研发费用科目吗?
工商年报,社保基数假如每月都是6321的,养老单位16%个人是8%,单位缴费基数这一栏,有单位养老,单位失业,基本医疗,生育保险,我应该怎么计算呢,生育保险好像每月扣款都没扣过是吗,北京这边
一备多考,今年考中级的同时还可以考什么?
个税经营所得ab两表怎么填写
各位老师大家好,老板前期是公司还没有开公户呢,然后用老板自己的私人账户一直在开支,然后还信用卡的钱这个应该入账呢,就是用他个人的私人账户还自己的信用卡,请老师们指点一下,谢谢
老师,请问寺庙的财务报表怎么做,是之前是个人保管钱财,没有公账
老师,请问下股东是法人股,不是分红不交个税吗,那分红是不是要计入营业外收入还是什么科目,有没有具体的分录,谢谢
老师,我们是进口一般纳税人,之前月份有一笔进口增值税已经抵扣,本月这笔增值税对应的货物退运了,比如我本月销项税100,进项税50,有个地方老想不明白,我在计算本月应交增值税的时候,是100-50,为什么那个退运的增值税没有算到里头?
老师,请问一般纳税人上个月开的发票,这个月需要冲红,上个月已经加交过增值税了,这个月怎么办呢
发票开错税率且已经跨年,现准备红冲重开,但是会产生税款。缴纳税款的同时需要补缴滞纳金吗
老师我的是个体工商户,税务没有给我核定个人所得税 工资薪金所得 ,我可以给员工报税吗
老师 这个对于 税收编码有没有要求啊? 开的是*研发和技术服务*
你好,技术服务,研发和技术服务费的编码可以的
老师 在请问哈 这个只要经营范围里面有:技术服务,这个范围就可以开具吗?
你好,业务真实,就可以
是真实的 就是不知道 只有 技术服务这个范围,可以开研发和技术服务 这个编码吗?
你好,业务真实可以开具的。没有问题的