按照货物销售计征增值税,一般的增值税率是13%。
你好,老师,我想请问一下我2月份销售一批货物,但是因为疫情,供应商没有给到发票,而且价格也在原来的基础上要调整,请问一下我的成本怎么结转,是按暂估的结转吗?那要是少或者多结转了,下个月没有了收入,下个月不是只有成本的正数或者负数,没有收入?这样可以吗?(因为我们不是每个月都有单出,有时一个月要出好多,有时一个月没有,我们的东西要跟别人的配套出,别人的没有做出来我们的就出不了)
你好,食品配送公司,批发货物来配送到单位或者学校,这种视为销售吗?税率是多少呢?
老师,我司是贸易有限公司。销售货物要开13%税率的发票(附带货物购销合同,送货单)。另外,工人工资,那对应部分的安装服务或工程服务发票,开具9%税率的发票(附带安装合同,不用送货单)。所以13%货物和9%服务发票要分开开具。所以是有2份合同:货物购销合同和安装合同。 有的老师这么说,要2份合同,但我认为这是一个工程来的,那合同就只要一份吧,我13%发票和9%发票分开开具就好,合同不用弄销售货物合同和安装合同两份,就一份销售合同,合同内容里面写有包安装就好。 那是同一批货物的销售和服务,可以开成两种税率吗?
销售食品饮料类的商贸公司,供应商要求它开具“现代服务-促销服务费”的发票,但是公司本身只是一个中间商批发零售食品饮料类的。其中有一家超市由它配送货物。鉴于这家超市不愿意开具发票,所以供应商要求它来开具。这样开具发票,对商贸公司而言有税务风险吗?算不算虚开发票呢?(真实的业务是供应商提供给超市营运支持,促销服务,和商贸公司没有关系,商贸公司只是给超市配送货物而已,中间赚取了点差价。但是由于供应商为了获得它自己的合理票据,所以现在强制要求商贸公司来开票)。
增值税加计抵减增加未分配利润,会影响资产自有率吗?上升还是下降?
老师,是不是本月进账退税勾选,和本月申请免退税没关系是吗, 因为我们本月采购进账勾选,要下个月才报关和退税
1月22日,采购部填制付款申请书,(1)从深圳市鹏奥贸易公司购入北京现代汽车一辆,价税合计88558元,该车辆提供给总经办部门使用;车辆购置税7836.99元计入固定资产成本。(2)购入北京现代汽车一辆,价税合计79702.20元,车辆购置税7053.29元计入同定资产成本,该车辆提供给销售部门使用;申请单由总经理签署后交由财务部审核,审核无误后出纳予以签发转账支票支付。以上车辆会计核算的使用年限为10年,车辆已过户。 这个怎么做账?2台车的固定资产价和增值税分别是多少?怎么样来计算的?麻烦老师讲的详细些,谢谢
老师好,组价不是应该关税✕1+关税税率吗?这个怎么直接÷?
老师 我在黑龙江我在我家本地找到一份工作,但是公司在我家这里的子公司还没建好,所以要求我先到甘肃的母公司工作和培训,入职手续也直接在甘肃母公司办理,老师那我去甘肃的这个入职产生的路费公司应该给我报销吗?公司人事说入职前产生的费用都不报销。
老师,承包单位食堂,燃气自己垫子,单位全额报销,这样会计分录怎么做
产品起初有一个投资款,后续采购产品,销售收入,再采购 再收入 这样循环下来了,想问一下如何计算投资款
老师您好,能发一份适合代账公司的各行业务的毛利率吗
调成本的金额怎么调整,比如去年的主营业成本多做了2039.81元,现在要调整,做内账的
老师,如果由于上个季度把应交税费记到了主营业务收入里,导致报表填写错误,,如果回去修改分录,那么都需要修改哪些报表
如果只是配送那它开发票是不是名称就是配送服务
对的,但你这个有批发货物销售的业务
是这样的,他们公司是客户要什么食材,列个清单给他们,然后他们去买了送去。
这种界定属于销售还是配送我有点搞不清楚
那你们是配送服务,适用6%的增值税税率
每个地方税率不一样吗,我们这他们说配送是9%
你好 交通运输服务是按9% 物流辅助服务才是按6%
我们公司这种是交通运输还是物流辅助类
看你们的主营业务是不是物流辅助这块
主营就是食品的销售及配送
你们配送的是食品,属于运输行业的,税率是9%
好的 ,这种营业模式下,我们开票给客户,可以直接来蔬菜或者肉类吗?还有,如果现在有单位招标,需要肉类,如果我们投标成功,后期开发票是不是就要按正常的销售货物来处理开票就是13%的税率?
不可以,你们开的的运输类的发票
意思是我们投标成功,也只是配送的行为,都是9%的税率吗? 如果对方要的是猪肉,我们开票是开成 猪肉?还是开成 配送服务?
同学,只要你们是销售的业务就是13%税率,配送的业务就是9%
好的 我知道了,我的意思是 如果投标成功,这项业务是配送行为还是销售行为?
同学,你们开票是根据业务来的,跟投票没有关系 ,只要你开的是销售类发票就是13%比如,你销售肉就是13%
好 谢谢老师
好的,同学,祝你生活愉快