同学你好 1.是的 2.成本是总成本,主营业务成本是对应的主营业务收入的成本
老师好!我这里一般纳税人工业企业,想问一下,销售和主营业务成本都要结转,什么情况下要做哪个傻傻分不清!每次有销售都要在月末进行销售结转吗??那成本呢??成本和主营业务成本又有什么区别,这个和销售结转又有什么关联???谢谢老师!
老师我们老板做沙石加工的,购买矿石加工成沙子,一边买进原材料,一边加工,一边销售,那么这个生产成本还是要月底分摊吗?有了主营业务收入,什么时候结转成本呢?
老师,下午好~我现在使用速达账务系统和进销存关联使用的,客服在进销存销售开单,月底会自动结转成本,现在有个问题,我们赠送给客户的商品,销售开单是0元,这笔到月末账务系统那边结转成本就不会把这笔0元开单的成本结转过来,这要怎么做呢?
老师你好,我所在的公司目前主营业务是帮一家商贸企业做钢材加工贸易,每个月只会开加工费的票,支付工人工资,钢材采购和销售都不经过我们,每个月账务处理都没有委托加工物资这一项,直接只有加工费销项发票,以及一些零星的加工配件采购,现在我会每月把工人工资和零星的加工配件全部结转成本,我想请问我在做成本结转的时候,需要做什么样的附件呢,麻烦老师解答一下,谢谢
老师您好,请问月末销售库存商品,结转主营业务成本的同时,有一部分产品要返工整改,请问这个分录怎么做? 借:主营业务成本 a 库存商品-返工整改 b 贷:库存商品 a+b 请问是这样吗?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
每次销售都要结转 √ 1-成本结转是总成本,那么就是所有生产出来的货物的成本?这个什么情况下做?? 2-主营业务成本是销售出去的货物??意味着做了销售的结转就要对相应对数量的主营业务成本的结转?? 3-主营业务收入的成本和结转销售成本是一回事吗??? 我怎么没有一点概念,麻烦老师细说,谢谢!
生产成本转到库存商品,然后销售出去之后对应出库的结转主营业务成本 2.是的 3.是一样的