你好,同学。这要看你的具体题材呢,如果这是最后一年摊销,那就抵消完了这是正常的
老师 通过这个分录怎么可以看出来要调增当年利润总额24万元呀 未分配利润借方120-未分配利润贷方96-管理费用24 不是正好抵消了吗
老师 通过这个分录怎么可以看出来要调增当年利润总额24万元呀 未分配利润借方120-未分配利润贷方96-管理费用24 不是正好抵消了吗 怎么还会影响当年的利润总额?
老师,请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖?发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的,借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛?不懂怎么做好了
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
22年确认了费用的应付账款做错了,要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷:应付账款 17000 正确的二月已经做了,现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗? 借:应付账款 17000贷:利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做
老师,什么是最长诉讼时效
母公司对子公司长期股权投资与对应子公司所有者权益中所享有的份额抵消分录。这个是什么意思?
请问是每个月都要交吗?
刘红艳老师你好,刚才的问题,就是说不用处理就行,按最后40多万这就就可以了是吗
老师,我们7月份增值税申报表上的进项税额为什么比我们7月份电子税务局里取得的进项税额要多
如果资产账面价值大于计税基础,怎么区分是确认递延所得税资产或递延所得税负债 ,然后怎么区分借贷方
老师您好,普通合伙企业,公司,这些出资人如果宣告破产,对债务还承担责任吗
老师,你好,生产型出口企业,不得免征和抵扣税额,需要做进项转出吗? 如果不需要做进项转出,会计上怎么做这笔分录?
老师,请问一下怎么在快账软件里面删除凭证呢
材料发出一般企业用哪种核算方法
老师 麻烦您别回答问题了
一个劲的答非所问
什么叫答非所问,你问个题目,题材不发出来,就发一个分录 按你上面的分录,如果你这内部损益抵消 是最后一年,你这摊销完就是抵消完,这是正常的。 不回答就不回答了吧。你可以指定哪个老师不回答的。
别的老师一看问题就知道想问的是什么了 我也纳闷了 怎么问题每次总能跑到您那边去 上次问个问题也是您接手的也是把我云里雾里的
好啦,不接手你问题了。