您好,借管理费用~福利费,贷应付职工薪酬~福利费。借应付职工薪酬~福利费。贷银行存款。
老师,公司部门团建费开会聚餐如何做分录,需要什么凭证
老师,公司招待客户餐费如何做分录,需要有哪些依据凭证
老师好,员工申请团建聚餐费费用工资只能限额900元,超出自己支付,但员工开过来的发票是980元,,公司对公付款报销不按发票金额报销员工,是按900元报销员工,这个发票上多余的80元如何记账,麻烦老师做下会计分录,谢谢
老师,公司组织小组团建聚餐如何做分录,二级科目是什么
老师公司团建费用有住宿和餐饮可以计入职工福利费吧?如果计入需要交个税吗?会计分录怎么写呢?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
这个涉及到交什么税吗
您好,若无法明确到个人,是不需要缴纳个税。
那通过应付职工薪酬 需要缴税吗
您好,福利费,企业所得税限额扣除
主要是需要体现福利费的额度吗,以后汇算清缴涉及到超额就调整吗
您好,是的,您的理解非常正确
必须要过渡 应付职工薪酬吗?我之前全部是直接通过银行存款,现在怎么办呀
您好,是的,否则您汇算清缴报表会填起来麻烦。
我之前全部是直接通过银行存款,现在怎么办呀
您好,补记分录,借应付职工薪酬~福利费,贷应付职工薪酬~福利费即可。
之前是借:管理费用 福利费 贷银行存款,然后都结转了损益,2019年前都是这样做的,现在要怎么做呀
您好,以前年度的事项本期不处理。对于本期发生,通过应付职工薪酬~福利费借贷方过度即可。
怎么去查找福利费呀
您好,看您的费用二级科目。
所有的福利费吗,管理费用 销售费用 研发支出都做了福利费,这是正确的吗
您好,是的,您的理解非常正确。所有科目福利费。
比如查询所有科目福利费6万,怎么做分录呀
您好,补记分录,借应付职工薪酬~福利费,贷应付职工薪酬~福利费即可。