同学你好,是不是用预收代替了应收;预付代替了应付呢;具体分录是什么样的;
金蝶软件做账,明细分类账,我在查询银行存款时候,对应科目预收在借方,预付在贷方呢?不是相反的吗
老师,我们医院要买一套运营软件,分三次付款,现在是预付款,请问支付的时候现金流量科目选哪个?我做的是借预付账款。贷银行存款
你好,应收应付 预收预付,无论中间过程怎么计入会计科目,在做财务报表的时候这些科目都要进行重分类,按照重分类后金额填入相关科目? (在实际操作时候,同一个客户为了方便查账,经常只设置应收账款科目,所以预收的款就在应收的贷方)
支付货款的时候,银行存款会下降,可是预付账款也会下降呀,预付账款不是资产类科目,借增贷减,支付货款的时候,钱已经支付了,银行存款会下降,那预付账款不应该也下降吗?为什么会写在借方?
当初建账的时候未录入一笔预付款,现在突然想起来了,相当于我们给甲公司付了预付款,然后他们发配件,现在不做这个项目了,甲公司把配件卖给丙方,收的钱给我们,我们预付款减少,可以这样做吗,借,预付账款,贷资本公积, 收到钱的时候,借,银行存款,贷,预付账款?
老师麻烦问一下,本月季报应付职工薪酬报的金额不对,可以更正申报吗,会不会引起预警或者有没有风险,谢谢老师
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师 因为我查的已结转的明细 是不是就会这样显示
我看当月没结转的 就没出现这情况 只是我猜测
同学你好 如果是已结转的,是从相反方向的;比如预收账款发生时在贷方;结转是在借方;
软件版本的明细账是跟着动的是吗
我刚刚看了下没结转的也是预收在借方呢,老师,明细分类账 对方科目 后面 借贷方金额是填写的 对方科目的借贷方吗
同学你好,明细分类账 对方科目 后面 借贷方金额是填写的 对方科目的借贷方吗——是的;
老师你你刚才说 结转是相反的方向 那我在查明细张时候是不是 就是相反方向呢
同学你好,如果已经结转,方向就是相反的;
结转不只是结转损益吗?为什么涉及到预收预付呢不对吧
同学你好,比如预付账款在预付时是在借方,收到货物冲减也就是结转时是在贷方;
这个知道的,可能我以上表达不对,我是点明细分类账,搜银存,我就想看银存的明细 页面跳出,对方科目,后续就是借方金额,和贷方金额,那这个借贷方金额是填银存的对吧,
同学你好,是的,是填银行存款的;
所有的明细分类张户是1.看你查询科目的凭证的借贷方填写金额对吗?2.至于对方科目 可写可无
同学你好 对的;是这样的;对方科目是查对方科目的明细账;