您好,可以将往来转为无票收入,直接确认收入后冲减往来
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师我想请教下,我们家汽车销售有的时候给客户张三开票,前期会出现张三李四来交钱,最终开票客户张三告诉我说,这是挂靠运输公司的,我就要开运输公司名字,可实际所有款都是个人刷POS 过来的,这样可以吗?2.他们开始买保险为什么要我打款到公司法人账户转他们挂靠公司公户操作呢,为什么不要我直接对他们公户转呢
有一个客户2021年转账到我公司当时说不开发票就做了无票收入,后来2022年4月份的时候又开了发票,这样的话就变成了应付款挂着账,这情况下请问是否可以把这部分挂账转入营业外支出。还是要冲减无票销售收入?
代开发票违法文件有吗
个体工商户里经营者买了社保,要核个税报工资吗?
老师好,麻烦问一下我们公司开出去的发票是不是也要打印出来做账,不管钱有没有到账
生产键盘的企业,申请专利支出的专利费,计入研发费用的直接费用还是其他费用合适?如何区分呢
请刘艳红老师回答之前的问题
哪位老师帮我做一下题
老师,库存商品盘亏,借:待处理财产损溢,贷:库存商品,然后转入管理费用,借:管理费用或(营业外支出),贷:待处理财产损溢,象这种情况转入管理费用或营业外支出可以税前扣除吗。
老师,我去年的11月份多记费用了,今年怎么调?麻烦老师说下分录怎么做
我们公司有两个员工,不在我们单位缴社保,他们的公司可以一次性和签劳动合同这种员工一起发放一次吗
个税手续费代扣代缴退库如何入账?
即使前面客户打进来的款客户不对应也不用回去调
如果是管理账的话,如果也有二级科目或者辅助核算的话,就要调,不然后期查询某个客户的应收往来会不准,税务就不用调了,反正也不开票