你好!借管理费用—福利费 贷应付职工薪酬 然后借应付职工薪酬 贷应付账款。
中秋节给员工发福利,收到一张发票,用银行卡付款,收到回执单借应付账款,贷银行存款,现在收到发票怎么处理
请问,以前年度的应付账款,付款时,借:应付账款 贷:银行存款。一直没有收到发票,没有做成本费用。现在确定发票收不回来。怎么处理
老师,公司付给A员工6000元,代理采购春节福利,苏果卡,支付A员工时, 记 借 其他应收款 —A 贷 银行存款 等普通发票收到后 记 借 管理费用-福利费 贷 其他应收款-A 这样可以吗?
老师 公司银行付一笔费用 到第二个月才收到发票 借应付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷应付账款 这样做分录对吗
付租金。借:预付账款 贷银行存款。 然后现在收到发票了,该怎么处理?
老师,问一下公司购买了一块地,要改3个厂房,这块地的摊销是不是在建造的时候计入在建工程?那3个厂房怎么分配摊销金额?
在第三季度,发现第二季度开票金额超过第二季度实际收入,怎么办
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
我上个2个月发工资都是一万元,扣税150元。我这个月发工资17000元。税收是按第一档百分之3还是按第二档百分之10交税呢?
老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存,但是可以做成本吗
老师,您好,民非小规模企业,申报增值税,政策小规模企业季度不超过30万,是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊?比如4月及6月不含税开具专票29万,5月普票500,指免征500元的吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
老师,这道题得第二问,我再计算的时候用了最笨的办法,就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的,结果计算结果和答案不一致,这样考试的话算不算对呢?
摘要怎么处理
你好!你们具体是什么福利?发票品名写的什么
金龙鱼油
你好!你就写计提员工福利费,支付节日员工福利费
是专票,是不是可以抵扣进项税额
你好!这个不能抵扣进项。