你收入多确认了,你还要冲减收入啊

去年重复做了一次收入,想把它调整成无票收入。今年调整。有人说可以这样做。 借:应收账款-无票收入(红字) 借:现金 可以帮助理解一下吗
去年重复做了一笔收入,想把它调整成无票收入。今年调整。可以这样做吗?冲掉去年多收入,然后现金挂往来 借:应收账款-无票收入(红字) 借:现金 可以帮助理解一下吗
老师,5年前的开票收入未做收入帐,当时有开票,只是少记收入了,收款时直接挂在应收账款的贷方收款的,去年利润亏了,要调增一部分收入,可以通过,借:应收账款,贷:以前年度损益调整,这样可以吗,税务上是讲无票收入,还是讲营业外收入呢
从代账手中接过来的账,发现以前年度个人回款在公户上不开票这部分,没有做无票收入,放在其他应收款上了,这个怎么处理。我可以在24年调整,做无票收入吗?
老师,我们有一笔收入去年已经做了无票收入,当时做的分录是: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税 今年给对方又开了发票,这笔分录 借:预收账款 红字 贷:以前年度损益调整 红字 贷:应交增值税 红字 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税 这样做对不对?
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
村集体经济组织的房屋租赁,一年20000元,只租一年一次性交清,税率多少
老师好,技术转让是不交企业所得税吗?
那该怎么办,没有发票
老师还在吗
直接冲减之前多确认收入的凭证
之前多做的收入,我做成了无票收入,还需要冲减吗
是的,要进行冲减的
冲减了,这笔收入不是没有了吗?可以这两笔收入我都要
你重复确认了,就是多确认了,不能虚增收入的啊
去年做的无票收入
你去年没有开票,就确认了收入,然后还做了什么处理,导致收入重复了