你好 你的收入没有冲 之前分录怎么做的
去年重复做了一次收入,想把它调整成无票收入。今年调整。有人说可以这样做。 借:应收账款-无票收入(红字) 借:现金 可以帮助理解一下吗
去年重复做了一笔收入,想把它调整成无票收入。今年调整。可以这样做吗?冲掉去年多收入,然后现金挂往来 借:应收账款-无票收入(红字) 借:现金 可以帮助理解一下吗
老师,5年前的开票收入未做收入帐,当时有开票,只是少记收入了,收款时直接挂在应收账款的贷方收款的,去年利润亏了,要调增一部分收入,可以通过,借:应收账款,贷:以前年度损益调整,这样可以吗,税务上是讲无票收入,还是讲营业外收入呢
请问去年做了分录 借应收账款 贷 主营收入 今年作废发票,我是不是不可以红冲这个分录,需要用到以前年度损益调整科目来过渡?然后 以前年度损益调整是在借方还是贷方呀,数字是正数还是负数,没搞懂 麻烦老师帮我写下分录
你好老师,去年有一张发票金额入错,导致应收账款和主营业务收入,销项税金额有误,今年发现直接通过以前年度损益调整对吗? 原分录 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交销项税13 冲掉分录 借:应收账款 -113 贷:以前年度损益调整 -100 应交销项税 -13 正确分录 借:应收账款120 贷:以前年度损益调整 106.19 应交销项税13.81 最后再结转到未分配利润。这样对吗?
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
之前是,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
有为年长的会计说,贷方不动,就直接借:应收账款负数 贷:现金。这样可以吗?不是很懂
那你的收入不就多做了吗
就是把重复做的收入,做成无票收入。
为什么这样,会是把收入多做了,不是红冲了吗
主营业务收入做了两次吧
对,我的目的是把多做的那笔,把她做成无票收入,因为当时还有点收入没有入账。
如果红冲了主营业务收入,那发票也得红冲,太麻烦了
那你得红冲主营业务收入 重复了那个做哪个
像我们那样做,可以吗
不可以 你的收入没有冲
收入不是做成了,无票收入吗
你不是做重复了吗 做了两次
第一次有发票啊,第二次多做了,做成无票收入
第一次接现金贷主营业务收入,应交税费 第二次借应收账款贷主营业务收入,应交税费不是吗
两次都是应收账款,多做了一笔收入,对公银行只走了一笔的收款,另一笔,只能用现金收回了
是做重复了,所以为了麻烦,第二笔就做成了无票收入。我不是很懂,为啥直接冲减了应收账款
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 那你这个能看懂吗
这是在红冲
相当于,抵消了
你做了两次收入,不得红冲一次,你多做了一次,是不是需要红冲?