你好,借管理费用等福利费在进项税额转出。

收到一张专票,做成福利费,怎么做分录,进项税转出
老师好,我家一般纳税人,我把福利费的专票认证了,请问福利费的分录,和进项税额转出的分录该怎么做,谢谢
老师好!我是一般纳税人,收到一张专票,但用于职工福利,已统一认证,应交税费的分录怎做,怎样做进项税额转出的会计分录?求教!
老师,一般纳税人收到福利费发票,怎么做进项税额转出的分录?
老师好,我收到了一张专票,是员工福利的费用,该怎么做分录呢?进项税额转出的
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
应交税费科目是不是还得结转一下?
你好,期末结转到转出未交增值税里面。
能不能写一下完整的会计分录?
借进项税额转出,贷转出未交增值税。
这两个分数加一起就是完整的了。
一开始做的时候是借:管理费用-福利费,应交税费-应交增值税,贷:银行存款是吧?然后再加老师的两笔就是完整的是吧?
贷方是应付职工薪酬,然后后面加上我的分录。