你好,借管理费用等福利费在进项税额转出。

收到一张专票,做成福利费,怎么做分录,进项税转出
老师好,我家一般纳税人,我把福利费的专票认证了,请问福利费的分录,和进项税额转出的分录该怎么做,谢谢
老师好!我是一般纳税人,收到一张专票,但用于职工福利,已统一认证,应交税费的分录怎做,怎样做进项税额转出的会计分录?求教!
老师,一般纳税人收到福利费发票,怎么做进项税额转出的分录?
老师好,我收到了一张专票,是员工福利的费用,该怎么做分录呢?进项税额转出的
这个月是没有要报的税吗,我看代办事项里没有
注销公司公章需要注销吗?如果需要,注销流程是什么??朴老师
个体工商户餐饮服务注册的一般纳税人开普票需要进项吗?怎么缴税
一般退费多久时间到账的
不太理解这道题答案里公式的逻辑
老师,这个收入是填实发工资数(扣除社保个人部分)还是应发工资数?后面养老、失业、医保个人部分是不是需填上?
公司注册资本200万元,由未分配利润300万(假设已经提盈,分红等),未分配利润转实收资本后,多余的100万能直接计入资本公积吗?
老师您好,我们有一个法人,成立了一个个体工商户。同时这个法人还在别的单位领工资。同时个体工商户的流水还进这个法人的个人卡。那这个情况,对这个法人有啥影响么
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
应交税费科目是不是还得结转一下?
你好,期末结转到转出未交增值税里面。
能不能写一下完整的会计分录?
借进项税额转出,贷转出未交增值税。
这两个分数加一起就是完整的了。
一开始做的时候是借:管理费用-福利费,应交税费-应交增值税,贷:银行存款是吧?然后再加老师的两笔就是完整的是吧?
贷方是应付职工薪酬,然后后面加上我的分录。