你好,借管理费用等福利费在进项税额转出。
收到一张专票,做成福利费,怎么做分录,进项税转出
老师好,我家一般纳税人,我把福利费的专票认证了,请问福利费的分录,和进项税额转出的分录该怎么做,谢谢
老师好!我是一般纳税人,收到一张专票,但用于职工福利,已统一认证,应交税费的分录怎做,怎样做进项税额转出的会计分录?求教!
老师,一般纳税人收到福利费发票,怎么做进项税额转出的分录?
老师好,我收到了一张专票,是员工福利的费用,该怎么做分录呢?进项税额转出的
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
应交税费科目是不是还得结转一下?
你好,期末结转到转出未交增值税里面。
能不能写一下完整的会计分录?
借进项税额转出,贷转出未交增值税。
这两个分数加一起就是完整的了。
一开始做的时候是借:管理费用-福利费,应交税费-应交增值税,贷:银行存款是吧?然后再加老师的两笔就是完整的是吧?
贷方是应付职工薪酬,然后后面加上我的分录。