你好,红冲的发票是冲减收入,需要一起计算的 比如正数发票520万,红冲发票30万,这种情况总的收入490万,不需要申请一般纳税人的
老师开票金额超过500万就升一般纳税人,那红冲的票不算吧
老师好,服务类小规模纳税人开票,连续12个月不超500万不升一般纳税人,有的月开100万,有的月份不开,加一起不超500万就不会升一般纳税人吧
请问 税务局看销售额是否超过500 万 升级一般纳税人 是从开票金额吧?
老师连续12个月超过500万了,能不能红冲一些上个季度的发票,不升为一般纳税人
为避免升一般纳税人,3月冲红了50万发票,核算12个月滚动开票金额是否超过500万时,需要扣掉50万的票吗?
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
合同签订的只有含税价,印花税难道一定要按照含税价来申报麽。
4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票
老师工资申报吋,金额应该是等于应发工资数+社保个人承担部分哇
老师,一次性交了3个月的物业费5000,需要分摊到每个月吗?
老师,上个问题继续我刚看到了有加计抵减,2023.1月报税时增值税需要交32615.49元,后来在2023.10月分改表了补加计抵减941.5元,所以改表后需要交增值税31640.98元,这个账上体现了留抵税额941.51元,但是2月的申报表没有留抵税额,这个怎么做成一致呢
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师好!公司购进一批冷冻未熟的鲜花饼,经过烘烤后进行零售,请问可以让对方开专票,进行抵扣吗?
端午购买礼盒给员工发需要申报个税吗?如何入账呢?
老师您好!公司购买办公桌 计入资产,办公椅单价500元,可以直接计入管理费用不