同学你好,本期应纳税额减征额应是专票金额*2%
老师我问下,这个小规模的有自开专票,和普票,但是有一栏,本期应纳税额的见证额2807.74是怎么算出来的
建筑业小规模纳税人,本征期开具了3个点的增值税专用发票,1个点的增值税普通发票,总金额不超30万,增值税纳税申报表应该怎么填写
这个小规模开的专票是3个点,普票是一个点,没超30万,但是这个本期应纳税额的见证额怎么算出来的120.89
小规模纳税人4季度开票超30万,有开专票和普票,普票开的是3个点税率,还可以按1个点缴税吗
小规模普票未超30万,按1个点开发票,这一个点是计入营业外收入吧?增值税申报表自动出来的是免3个点的税额,这个差异怎么弄?
公司年末有利润,能不能通过多发老板工资的形式让利润人为做成负数?
老师,客户付了款没提货怎么记分录
老师小规模纳税人的时候取得的专票转一般纳税人后抵扣了,需要做进项税转出吗
老师,我司生产叉车,对外租赁叉车,和A约定租赁期到以1元价格赎回,所有权归我司,现A公司到期72台车,车子已经返回我司,请问我用作入库处理吗?
中级考试,我想问下,我一紧张,简答题之前忘记写根据规定这四个字了,会不会扣分
你好老师 考税务师需要什么文凭?
老师,第一次核算成本,进销存汇总,按现有数据核算出来,7月结余有负数,不管了直接提交可以的吗?反正也是不准的
免抵退税申报汇总表中的免抵退税出口销售额(人民币与增值税及附加税费申报表中的免抵退办法出口销量额金额是一样的吗
请朴老师解答,请问老师,选项C怎么理解,答案是筹资活动,我个人认为租赁负债本质不是筹资,本质是企业就是缺那一项资产,才把它租进来,可以算经营活动
法人注册账户登录电子税务系统,怎么注册,是不是自然人那?注册了用法人身份进是不是就是公司的电子税务系统
但是算出来不是120.89
同学你好,是的,不应是120.89,这个数是企业自已算的;然后填在减免税明细表中的;
专票的实际销售额168818.35
同学你好 专票的实际销售额168818.35——168818.35*2%
不等于120.89的老师
他开的专票是3个点
同学你好 是的,是不等于这个数,就是说报表中这个数应是不对的;
没有开一个点的专票,她
同学你好,您看下有没有以前没有抵完的税控盘的抵减;如果是开3%的专票,是没有抵减额的
从哪里可以看啊老师
同学你好,您看下减免税明细表有没有抵完的税控盘这项么,有余额么;
你看看老师是这个
同学你好,您看下他的专票是不是有开1%税率的;按这上面显示,应是有开1%税率
有两张票开的1个点,我咋算老师
同学你好,按这两张发票的价款*2%
谢谢老师我知道了,如果她想开三个点,他就不享受这个政策,就没有减免税款了,对吧老师
同学你好,是的,是这样的;
感谢老师谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;