这个负数会自动生成留底税额这个,
建筑业一般纳税人,上月开出3个点专票,这个月开了负数发票,同时又用税率9个点开了相同金额的专票,但是收入出现负数了,对申报有影响吗
一般纳税人开了一个点的票 然后申报的时候读不出一个点的 自己填比对不通过 怎么申报呢 还有就是申报表是不是不能填负数 那我上个月红冲了八月份发票 上个月开出去的税小于红冲的税 怎么申报 不能填负数
老师好,一般纳税人红冲了3个点简单征收的发票,申报时填负数收入和税款,抵减不了当月的9个点发票的税款,需要填3个点的未开票收入,以后再冲抵,如果以后有3个点的业务,是开0税率的发票吗?
老师您好,当月中旬小规模升一般纳税人,月初小规模时开具了3个点的专票税率未作废,本月中旬在缴上期增值税时即连带缴纳了月初开具的3个点的税款,所以申报表上也连带上了上月的收入及本月月初3个点的收入一起。也就是说假设上季度开票不含税收入44万,交税1.3万,本期月初升一般纳税人前开了3个点的专票不作废,这部分3个点的专票不含税收入2.8万,税款800元,申报表上也同上季度的收入一起上了数据,那带上我现在给的数据会计分录如何做?
老师好,工商年报中的 资产状况 是根据账上12月的数据 还是 汇算清缴后的数据 为准 填写哪一个
老师,请教您个问题,医院发生的医疗纠纷赔偿支出,这个需要发票吗?没有发票,在做汇算清缴时需要调增吗?
老师好 退休返聘人员工资可以有专项扣除吗
老师 这题不会!麻烦讲解一下
老宣传费用取得专票能抵扣吗
老师,你好!律师事务所不允许亏损吗?
老师,内账分红可以直接做借利润总额未分配利润,贷银行存款吗
股东只有分红收入,已缴纳分红个税。还需要进行年度汇缴吗?另外彩票所得需要年度汇缴吗?
老师,我们公司是一般纳税人,名下有辆旧的新能源汽车,现在公司注销要把车过户给个人,当时买的就是二手车没有抵扣过增值税,现在对方也不要发票,我应该怎么做账务处理和怎么交税?
老师,我公司第一季度收到320000成本票,4月份对方把发票冲红了,我收到冲红发票怎么做账
这与上个月有没有关系?是本月对开出的负数发票和蓝字发票正常进行账务处理吗?这两样发票加起来不含税的收入是-614155.销项税额是614155.含税金额刚好是0了。如果 本月没有进项,那就是要交614155的税吗?老师我的理解是对的吗?
有关系呢,还需要看之前有没有留底税额,有可以抵扣掉,
这个做账的时候这个你按实际做一次收入就可以,要是开错发票话
你之前咋申报,之前就按错误去申报?那这个月3%负数申报填写,9%蓝字,这个相互抵减之后看这个主表还有没有留底税额,有抵扣之后再去交
没有留抵税额哦!那就是抵减了后的余额交吧?
老师还有就是每月增值税结转进销项好还是年底结转好?
是的,是的,看学员反馈是这样,这个最好是按月,按年根据几个学员反馈最后对不上到时候还需要一个月一个月查