咨询
Q

建筑业一般纳税人,上月开出3个点专票,这个月开了负数发票,同时又用税率9个点开了相同金额的专票,但是收入出现负数了,对申报有影响吗

2020-10-28 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-28 11:53

这个负数会自动生成留底税额这个,

头像
快账用户4709 追问 2020-10-28 14:59

这与上个月有没有关系?是本月对开出的负数发票和蓝字发票正常进行账务处理吗?这两样发票加起来不含税的收入是-614155.销项税额是614155.含税金额刚好是0了。如果 本月没有进项,那就是要交614155的税吗?老师我的理解是对的吗?

头像
齐红老师 解答 2020-10-28 15:05

有关系呢,还需要看之前有没有留底税额,有可以抵扣掉,

头像
齐红老师 解答 2020-10-28 15:05

这个做账的时候这个你按实际做一次收入就可以,要是开错发票话

头像
齐红老师 解答 2020-10-28 15:07

你之前咋申报,之前就按错误去申报?那这个月3%负数申报填写,9%蓝字,这个相互抵减之后看这个主表还有没有留底税额,有抵扣之后再去交

头像
快账用户4709 追问 2020-10-28 15:23

没有留抵税额哦!那就是抵减了后的余额交吧?

头像
快账用户4709 追问 2020-10-28 15:27

老师还有就是每月增值税结转进销项好还是年底结转好?

头像
齐红老师 解答 2020-10-28 15:30

是的,是的,看学员反馈是这样,这个最好是按月,按年根据几个学员反馈最后对不上到时候还需要一个月一个月查

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个负数会自动生成留底税额这个,
2020-10-28
同学你好 对的 2.金额按照对应成本的金额结转 你要计算下你的成本是多少
2021-01-12
你好;  这个是可以抵减的; 但是你们申报表会  要去税务局大厅报; 到时可以填写 抵减  
2022-09-02
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项。
2022-03-15
正常按发票做账务处理。冲销时,做进项税转出,最后开具正确的发票,按正常的税率抵扣,没有多抵扣进项税。
2021-05-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×