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老师,我司7月购入空调一批6万,当月开票,当月入了账,次月摊销了,款一直没付,挂着应付账款,10月时公司采购用她个人账户付了这笔钱,请问公司到时报销这笔款给她,如何做账?

2020-10-28 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-28 15:06

你好          借应付账款 -某公司贷其他应付款-采购员  借其他应付款-采购员贷银行存款  

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快账用户1948 追问 2020-10-28 15:08

7月份已经写了付款申请单了,请问需要作废,然后写费用报销单?

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齐红老师 解答 2020-10-28 15:10

你好   付款申请单和费用报销单一起做附件。   补一个费用报销单就行了。 

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你好          借应付账款 -某公司贷其他应付款-采购员  借其他应付款-采购员贷银行存款  
2020-10-28
你好 是的。 你要做 :借固定资产贷应付账款-某供应商 然后个人支付给供应商 你做:借  应付账款-供应商贷其他应付款-个人。 报销给个人:借其他应付款贷银行存款 
2021-01-05
同学你好是成本咋做收入
2021-11-17
你好 意思 先给你们汇票 。后面又给你们法人转了货款吗 ? 那不是给多了货款 是吗
2020-10-13
嗯嗯,可以转入营业外收入
2023-02-06
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