这个物业费实际是哪月份的?如果是这些月份已经过去了,就正常计入成本费用。
老师,今年7月份,我们付了一笔物业费,没有收到发票 账务处理是这样的 借:预付账款-物业费 贷:银存 现在已经确定这个发票回不来了 这笔业务就这样放着不管就行,还是要做另外的账务处理呢?
老师,下午好。我们出纳20.21.22年收到管理费,没有开具发票,会计挂账预收账款。现在这个发票是不开具了。那么这几笔预收款我在这个月应该怎么处理呢?
老师,去年7月份我们公司缴纳了物业管理费,没有收到发票,当时计入了 预付账款-物业费 如果一直没有收到发票,这个预付账款一直这样挂着,有没有问题?或者我应该怎么处理?
老师,去年我们公司交了一笔物业费,当时没有收到发票,以为后期能收到发票,记账记得预付账款-物业费,到现在一直没有发票,那个预付账款一直挂着,我要怎么给他平一下呢
老师你好,我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司(小规模纳税人),2024年1月付了一年的租金12万(本月没有收到发票),那么我这个月做账是: 借:预付账款120000 贷:银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账: 借:管理费用-房租费10000 贷:预付账款10000 那么问题来了,如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票,那么我收到发票时候又应该怎么做账呢?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
是去年7月份交的,开始不给开发票,因为那个月我们还交了房子的租金,我们老板说再找他要发票,一直也没有下文,我想着这个是不是应该处理一下
所以确定需要你回复一下是哪年哪月的费用。
老师,如果发票是这个月来,就记到这个月,如果没有发票,怎么处理比较好呢?
需要您配合一下,这个费用是哪年哪月的?