你好 具体的什么业务的手续费
老师你好,请问一下公司项目上开启的手续费,我在9月份已经做了借财务费用,贷银行,现在10月份对方公司又开了专票给我公司,我收到专票要怎么做账务处理呢
老师,我公司1月份收到一份服务费专票,我做账:借管理费用,应交税费~应交增值税进项税,贷银行存款,现对方说发票是免税项目,不能开专票要冲红,我已认证进项税,给对方开了红字信息表,现收到红字发票如何做账?
你好,老师,请问一下我今年1月做账银行手续费1000元,借,财务费用手续费,贷银行存款 现在6月份收到银行开具的金融服务直接收费金融服务的专票,我现在想抵扣进账税额,请问这个怎么做账呢
老师,你好 公司银行收的手续费我们已经做了,借:财务费用,贷:银行存款,当时没有发票。现在发票银行给开出来了是专票,发票和我们记得财务费用不在一个月里,现在收到发票怎么做账?
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
老师,报企业所得税,今年应付职工薪酬实际支付包括去年的工资(去年工资拖欠两个月,2025年发放),要不要扣掉去年的工资支付金额?
老师赛事服务费合同是不不用缴纳印花税
前期公司某员工应发工资7000元,个税申报工资薪金7000元,发放工资时,扣除个人社保500元、个税50元、请假扣款200元。 计提:借:管理费用-工资7000 贷:应付职工薪酬-工资7000 发放:借:应付职工薪酬-工资7000 贷:应交个人所得税50 其他应收款-个人社保500 管理费用--工资500 银行存款6250 因不想更改个税申报,以上分录是否正确?
小规模纳税人免征增值税账务处理
请问银行流水里有一笔稳岗返还,是什么东西?是红冲社保吗!
残保金的申报工资可以数据取数,可以怎么取?怎么取对企业利益取大,又不会影响其他
出纳一般要做账吗?出纳的工作内容有哪些
老师,我们公司的个税都是当月计提当月申报,不是按照实际发放申报,这企业所得税的工资金额怎么填啊,个税系统申报的是当月做的工资没发就申报了,建筑公司几百号人不按照当月申报,发的时候根本没法报,但是肯定就算跨年没发完,这种怎么处理啊,账里计提的工资是实发工资扣了个税个人承担的社保的,管理费用里是应发工资的金额
你好,公司租厂房,然后对方开电费发票,大类选什么?
郭老师,郭老师您好,我是太阳能发电行业,我应收A客户的电费30万,和应付A客户的防水款30万,可以互相抵消吗?如果发票也互相抵消,符合税法要求吗?存在涉税风险吗
发票上是咨询费用, 转账单上备注是银行转开手续费
那应该是管理费借应付帐款借财务费用负数 借管理费用 进项 贷应付帐款
我是在把9月份做的那笔账务冲掉,重新做吗
你好 是的 是这么做的