同学你好 冲减成本就行了
小规模纳税人简易计税分包差额申报,做帐,借:应交税费一简易计税(抵减)看分包发票上的征收税额(1%)还是计算出来征收率3% 冲减工程施工成本呢?
简易计税项目怎么做账?给甲方开票借应收贷工程结算,应交税费-简易计税应纳税额。收到分包发票,借工程分包费,应交税费-简易计税扣减应纳税额,贷应付账款。结转税金的时候,借应交税费简易计税应纳税额,贷应交税费-简易计税扣减应纳税额,应交税费-简易计税未缴税额。现在出现应交税费-简易计税未缴税额,异地预缴交多了。该怎么做账?
你好,老师我们是建筑企业一般纳税人,我们符合简易征收开票,我们清包工1000万,分包300,万,我们按差额缴纳增值税分录是不是这么写 (1)公司收到结算款,全额开票 借:银行存款 1000 贷:工程结算 970.88 应交税费——简易计税(计提)29.13(=970.88*3%) 2)取得分包发票,差额抵扣 借:工程施工——合同成本 291.26 应交税费——简易计税(扣减) 8.74 贷:银行存款 300 (3)预缴税款时 借:应交税费——简易计税(预缴) 20.39(=29.13-8.74) 贷:银行存款 20.39
老师请问:1、建筑公司是一般纳税人,同时两个项目,一个就是清包工,只负责出人工装修,第二个包公包料,他这个两个项目可以一个简易计税一个一般纳税吗? 2、一般纳税人收到清包工项目,分包一部分出去,我们采用简易计税的话,分包出去的项目还可以进项抵扣吗? 3、简易计税差额征税是指我们公司用简易计税分包业务,还是指我们一般纳税分包给其他公司,其他公司简易计税,我们申报差额申报?
建筑企业一般纳税人(或小规模纳税人)承接一项工程,采取简易计税方法,开具3%的专票。工程施工中又有分包,且接受了分包方的普票。申报时能否扣除分包款后按差额征税?请指教,谢谢!
你好老师,请问企业外购的商品作为员工福利。增值税上账上做进项税额转出,账面上做福利费,汇算不超14%,就正常扣除,个税上合并工资给报个税,企业所得税上是先正常报,在年度汇算清缴的时候还得调增收入,是吗?
速达软件采购或销售小规模企业,涉及不到成本,那就不用领料进仓是吧,
老师,运输业购进柴油预测收入占实际收入比重低于80%,自查原因是什么
老师,有没有三个亿的财务报表
投标费应计入当期损益什么科目
你好,申请退所得税怎么写理由,我们当时异地预交的所得税,后来整个项目亏损所以涉及到退税
4000的材料当时谈的是含税价,现在对方不要发票说要减8个点税点,那不含税价是4000*0.92吗,是这样算的吗
应发工资207000,扣除12*5000,保险扣除合计45972.72。=101027.28,扣除率10%对吗,缴税是7582.73
给客户公司员工提供培训服务收取培训费用,然后给客户公司员工发放培训补贴,这部分补贴可以申报工资的形式发放吗?
老师,出口业务报关方式是EXW,方式报关,报关单上杂发有100元。收入确认的时用不用减去这个杂费呢。
我知道冲减成本,抵减税额是按发票上票面征收税额,还是分包差额计算征收税额?重点问这个,有不清楚
分包差额计算征收税额
分包差额计算我也知道,现不是疫情期间分包征收率1%,总包3%,抵减增值税率按分包票面1%,还是计算成3%征收率抵减?主要是问这个,说具体明白
分包差额纳税是按你收到的发票上抵减的,发票上的税率是多少就按多少
增值税申报主表第一栏填写差额余额3%不含税额,分包1%抵减,这里面差额应纳税额怎么申报?还是总分包税率必须一致?
这个没说是必须一致的,按照发票的税率来哦
分包差额是以含税额,这不是有差锁了吗,能举例并结合申报说明下?
同学你好 https://www.sohu.com/a/259181763_809184你可以看下这个例子