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老师你好,当月增值税我要交1500元,但是我又280元在缴税时递减掉了,请问我也会计学账务怎么处理呢?

2020-10-29 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 16:21

一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)1500 贷:应交税费——应交增值税(减免税费)280 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1220 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1220 贷:应交税费——未交增值税1220 三、缴纳税款时,分录是: 借:应交税费——未交增值税1220 贷:银行存款

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快账用户7403 追问 2020-10-29 16:23

老师你好,应交增值税减免税额借方没有余额以前没做进去

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快账用户7403 追问 2020-10-29 16:23

谢谢老师明白了

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齐红老师 解答 2020-10-29 16:24

需要补做账务处理,分录是: 借:管理费用——办公费   -280 借:应交税费——应交增值税(减免税费)280

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一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)1500 贷:应交税费——应交增值税(减免税费)280 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1220 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1220 贷:应交税费——未交增值税1220 三、缴纳税款时,分录是: 借:应交税费——未交增值税1220 贷:银行存款
2020-10-29
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2021-08-16
借:应交税费-未交增值 贷其他收益1000 银行存款
2020-09-04
你好,当时你加计抵减的分录怎么做的?
2023-08-11
你好,做到第二季度里面的。
2021-07-01
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