一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)1500 贷:应交税费——应交增值税(减免税费)280 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1220 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1220 贷:应交税费——未交增值税1220 三、缴纳税款时,分录是: 借:应交税费——未交增值税1220 贷:银行存款
老师你好,本来我这个月要交1000的增值税。但加计扣除抵减掉了。那我账务怎么处理呢 我明细账里贷方余额。我要怎么平
老师你好,当月增值税我要交1500元,但是我又280元在缴税时递减掉了,请问我也会计学账务怎么处理呢?
老师你好 我公司是小规模纳税人 一月份开具了增值税专用发票 增值税当场缴纳了 但是钱一直没有收到 请问我现在应该怎么做账务处理
尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?
老师好,7月份缴纳航天信息服务费280元,缴费做会计分录,借 管理费用 贷 银行存款 递减税时,借 应交税费—应交增值税(减免税款)。我在缴纳增值税时,怎么做会计分录,从未交增值税里面把这280元递减掉,帮忙告知,谢谢!
超出注册资本的部分以前会计计入了资本公积科目,现在可以将这资本公积科目转为老板借款,放其他应付款科目吗
老股东转让股权给新股东,公司已完成3轮融资,(A,B,C轮)老股东按照B轮融资估值股份价格转让股权给新股东,双方税怎么交?
老师,请教一下,清算时候的应付未付转营业外收入的话需要考虑增值税吗
老师,资产负债表应付职工薪酬本期和本年都没有金额,是不是说明这个公司根本没工资
销售部办理了营业执照,这个费用是计入管理费用还是销售费用
老师,公司卖车,卖只有残值的车,如果残值是1000,可能多卖,可能少卖,与残值不一致,允许吗?
老师好,请教一下,如果企业法人坐牢了,账户冻结了可以不缴税吗
收到保险费发票,备注栏有车船税,如何做账?
厂房筹建期间,租金入什么科目?
老师,我是2号给老板说的离职,新招的人10号上班的,我可以走了吗
老师你好,应交增值税减免税额借方没有余额以前没做进去
谢谢老师明白了
需要补做账务处理,分录是: 借:管理费用——办公费 -280 借:应交税费——应交增值税(减免税费)280