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老师,您好。小规模纳税人企业,成立几年了但因为老板没有财务意识,刚开始没有财务人员管理,未建账但已开票申报,想今年重新建账,银行存款按年末余额做期初数,那收到往年的应收账款,要怎么做分录?借银行存款,贷方是?因为是往年的按正常已经做当年主营业务收入申报了,又没有做挂账,要放什么科目合适?

2020-10-30 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-30 10:13

那你这个期初之前挂应收账款吗?

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快账用户1620 追问 2020-10-30 10:45

除了银行设置期初数,其他的都没有设置,因为不确定有多少应收挂账

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齐红老师 解答 2020-10-30 10:48

那这个你期初是不是直接挂未分配利润? 借应收 贷未分配利润,之后做借银行 贷应收吧

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那你这个期初之前挂应收账款吗?
2020-10-30
同学你好,可以调整期初金额
2023-10-11
你好,增值税销售额和所得税的销售额最好是一样的,你能调整成一样的,最好能调整你收入少做了的情况下,建议你汇算期将纳税调增 之前写一个说明可以,但是现在写说明应该也不可以的,必须调整。
2023-06-14
您好 外币账户的银行存款余额跟实际银行存款余额不一致的 收到外币的时候要换算为人民币入账 借 银行存款-美元户 外币金额*外币汇率 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-24
你好,学员,这个没事的
2022-10-27
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