建筑劳务1% 可以差额计税的 你们是劳务派遣的吗

我们有个劳务公司,是小规模纳税人。给建筑公司开劳务费发票1%,可以就全额收入交1%的增值税,也可以按差额交5%的增值税?按差额交税的话,发票怎么开呢?
老师我们建筑劳务公司,是小规模纳税人,那开劳务发票是不是也是可以按1%开,那预交也是1%,是不是申报的时候报1%优惠2%,已预交就不用再交税了?
请问建筑劳务公司开3个点的增值税专用发票给建筑公司,收到班组开开的劳务发票,建筑劳务公司增值税可以差额征税吗?
建筑公司简易计税项目,支付给个人的劳务费,个人给开了发票,增值税可以按劳务分包差额扣除吗?
你好,小规模劳务派遣开差额普票,现在小规模的政策是一个季度开普票不超30万免增值税,那我选择差额征收的话,比如含税价100万,人工工资30万,那我交税的话是按70万交增值税,还是按100万交呢
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出