你好 你应付账款 先是支付订金的时候 应该是挂你支付的2000来核算 。 借:应付账款 2000 贷:银行存款 2000 后面取得家具做 : 借:库存商品 10000 应交税费—应交增值税 进项税额1300 贷:应付账款 11300 这样贷方就会有余额 到时你支付尾款做 借应付账款 11300-2000贷银行存款 11300-2000

家具公司订购一批家具,价值10000元,付了2000元定金,半月后收到货,款未付。分录 借:应付账款 2000 贷:银行存款 2000 收货后: 借:库存商品 10000 应交税费—应交增值税 进项税额1300 贷:应付账款 老师们,我就想问一下应付账款的金额我挂多少
购买农产品数据1000公斤,单价10元。可以抵扣金额为900元。 我的分录: 借:库存商品-xx 10000 应交税费-应交增值税(进项税)900 贷:应付账款 10900 还是: 借:库存商品-xx 9100 应交税费-应交增值税(进项税)900 贷:应付账款 10000 还有就是快账里边的辅助核算应该怎样填写????
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
如当月5号销售一批货价税合计11300元,收了10000元银行转账,1300当月20号付清银行转账,因为分录不是每天填写,是下月月初才一起填写,可不可以直接写一次分录就得了,借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300还是要分两次写,借银行存款10000 应收账款1300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300 等收到1300在写银行存款1300,应收账款1300
老师好,假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A,上月做账如下: 借:预付账款A 11300 贷:银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下: 借:库存商品 11300 借:进项税额 1300 贷:预付账款A 11300 以前分录OK吗? 本月我收到了供应商货和发票做账如下: 借:库存商品 10000 借:进项税额 1300 贷:预付账款 11300
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
老师如果我们平均人数32个人,然后薪资220万,没有残疾人,我们需要缴纳残保金多少钱
我们公司买了一批白大褂,用于客户参观车间穿,改如何账务处理
员工的费用报销,用途用铅笔写的,专款下来才擦了用签字笔可以吗
就是正常申报然后做账怎做
当时转账的时候没有备注,后面才发现他是股东,然后我把他做进实收资本,但是这样会因为回单上没有备注注册资金,而税务不认可为实收资本吗?准备要做工商这块减资了,但是已经做实收资本了,不知道要不要调整账
老师您好江苏省 小微企业 企业所得税 税率是多少 减半吗 机械行业的企业所得税 税负是多少