您好,需要按明细做预付
老师,请问一下预付款 比如500块,我们才够3000,我们预付了500 相当于应付账款2500了。 是不是借预账款500 贷银行存款500。收到供应商开票 就是借 库存商品 进项税 贷 预付款500,应付账款2500
老师好,假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A,上月做账如下: 借:预付账款A 11300 贷:银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下: 借:库存商品 11300 借:进项税额 1300 贷:预付账款A 11300 以前分录OK吗? 本月我收到了供应商货和发票做账如下: 借:库存商品 10000 借:进项税额 1300 贷:预付账款 11300
老师好,上月预付了13000元货款给供应商,分录为:借预付账款-A客户,贷:银行存款; 本月供应商才发货和开票,那我本月的购进分录是:借:库存商品 10000,借:进项税额 1300,贷:预付账款-A客户 13000,这样对吗?
老师好,上月收到客户预付款5000元,做账,借:银行存款5000,贷:预付账款5000;本月此货供应商到货,发货给客户总金额是10000元,客户再付了5000元,做账,借:银行存款,贷:应收账款,原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
11月底报表应交税费是负数,因为进项发票比销项发票多,以前收到进项发票就做进了进项税额,12月如果收到进项发票暂时不抵扣,那么我12月购进货物不含税价格是10000,进项税额1300 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 11300 还是: 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款 11300
给员工的生育津贴因为员工产假期间带薪,就不发生育津贴,公账收到后怎么做账的
公司决定购买一处商业用房,购买的目的就是以后对外出租,不会自用,但是可能5-6个月才能租出去,这样公司在购买的时候直接计入投资性房地产可以吗,还是说必须要先计入固定资产,然后在租出去的时候再转入投资性房地产
已经折旧完成了固定资产,但是要注销,那我这个固定资产要平嘛
老师,如果今年12月收到明年一整年的租金,那发票是需要直接开一年的,还是按月开呢
提前转给员工的钱可以做备用金么
老师,小规模人力资源服务公司,采用差额征税-差额开票的,收到代发工资并包含代发社保公积金和服务费,会计账务处理应该怎么做?如果收到代发工资476851.19元,发票扣除额451753.64元,其中社保45425.49元,公积金16058元,个税811.74,有3780未发放,实际发放工资385678.41元。 请问账务处理的会计分录应该怎么写?
2024年的企业所得税年报和财务报表现在能修改吗?是不是年底前都能修改?这个规定是从什么时候开始的?
加油站的发票不能开专票吗?什么情况下可以开专票
股东用自己的知识产权投资,需要缴纳20%个税吗
有农业服务指导协议模板吗
老师好,假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A,上月做账如下: 借:预付账款A 11300 贷:银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下: 借:库存商品 10000 借:进项税额 1300 贷:预付账款A 11300 以上分录OK吗?
您好,是非常正确的