这个是需要对方会计交接账时,提供至最末级科目的科目余额表,才能进行初始化的。不然不能对数据进行猜测是哪个科目的。
会计交接账时,把今年的凭证交给我了,我现在要录一下初始数据,但是科目余额表是只看得到,应交税费在贷方正数 ,我根据这个科目怎么知道我具体要录去哪一行呢
老师好,我从一家代账公司接手了一个公司,他们给的这个数据我现在录进去之后,期初余额我试算成功了, 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82,就是代表我们给税务局预交的,现在让他们重新做,太麻烦的,我自己想调账, 想请教老师,这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
老师好:我要问一下,我是年初接账,期初余额都是一一对应填写,也测试了对账平,但是第一月我录完凭证,科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方,别人的科目余额表的其他应收款是借方负数,类似的有应交税费和利润分配,我们是用了不同的软件做的,这样会不会影响结果,我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
老师您好,我这边有一个代理记账交接过来的账套,对方给我的是11 月份结转完损益的科目余额表,我录入期初数据后,录入了12月份的凭证,现在季度申报的时候报表上只有12月份的数据,各种情况应该怎么办
接过来的账一般纳税人的,科目余额表和明细账总账都没有出现其他流动资产,,报表却有其他流动资产,查看后得知是它的应交税费负数的都跑到这个科目去,现在应该怎么入初始数据呢,我的软件也没有其他流动资产这个科目
设计公司购买的材料和提供的建筑服务计入什么科目
9月份的临时工工资 没在9月份计提和支付 直接在10月份计提支付能行吧
内账中进项税额要分开账吗
想问下,就是我们有这样情况,比如一个产品名称出口售价是0.39美金,大小码原因有两个采购单价,1.86跟1.95,但是我们报关单上面数量是合计的,这样不行?
老师,公司抬头的汽车维修费,只有开具/劳务费-维修费发票入账。税务合规还需要完善什么不
事业单位年底都需要做什么工作?麻烦不,老师,我刚入职合同工事业单位的。负责出纳的多些。
请问老师,标牌制作应记入什么科目
个人抖音带货,佣金收入按劳务报酬交个税吗,要投流支出可以税前扣除吗 如果办个个体工商户,税收优惠是什么,工资薪金扣了6万,经营所得不能扣了对吗; 不在工资薪金扣专项附加扣除,那能在经营所得扣吗; 投的流量,经营所得个税可以扣除吗;
老师才记帐发现24年8月应付职工薪酬一福利费,错记13200.怎么调,是冲还是?求分录
老师,新建立的公司,6月底成立的,筹建期到9月底可以吧,还有印花税进了10吨,卖了2吨,印花税如何交?进的10吨,加上卖的2吨不含税的金额之和?