您好,这种情况您可以在电子税务局找一下对方之前申报的报表,找出来后把您12月份的加上就可以了。

老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师您好,我这边有一个代理记账交接过来的账套,对方给我的是11 月份结转完损益的科目余额表,我录入期初数据后,录入了12月份的凭证,现在季度申报的时候报表上只有12月份的数据,各种情况应该怎么办
您好,老师,我刚看到,从6月份开始到现在,我把研发人员的保险计入了管理费用科目,记错了,这样在企业所得税申报的时候6月份和9月份的研发费用加计扣除的数都不对,这种情况我应该怎么办?在11月份里录入凭证调账还是需要反结帐回去改?企业所得税申报的需要回去修改吗?
老师,你好,我想请教下我这季度申报企税的时候提示我收入和增值税表上的收入不一致,后来我查了一下是因为上个会计7月初录期初数据的时候只录了资产负债表上的数据,利润表上的数据没录,除了把我录的这个季度的凭证删了然后录上损益类的期初数据,是不是还可以把那些损益类科目录一张凭证在9月份,这样就不需要录期初数据了?因为我看之前利润表上的数据也不多。如果录凭证的话怎么录呢?
老师你好,公司偶尔不够钱发工资,股东以借款存进去,然后过段时间有钱还款给股东,这样会对公司有什么影响?
老师:接手一家新公司,之前7年的账是外包,且还不是同一家外包公司,现在老板要求做内帐,而且还说以现在1月的开始,那我是以外帐公司的数据做期初数还是以我手里实际的数,比如银行存款和库存现金我以卡里实际为准,应收应付我以实际应收还未收,应付还未付为期初数,固定资产以净值填,还有贷款已还部分我应该以什么为准呢?
老师您好,我司为了开发新客户会先赠送给客户一些我们的产品,请问改怎么入账?
老师,小规模纳税人可以开普票3个点吗
公司接到某业主委员会委托的建筑工程,他们说他们没有信用代码,开票直接开他们什么小区业主委员会就行,是这样吗?
小规模未达启征点,数据填在主表的第几行
你好老师,如果税负是千分之三,是不是用总得收入算乘以千分之三出来的数缴纳税款,对吗?老师
老师,运输合同的印花税是进销发票都要交吗,就是开进来的发票税目是运输费或运输服务,开出去也是这个税目
老师,收不了的尾款是转营业外支出科目吗?这种可以正常扣除吧
提示资产和上季度变化在50%以上,中度风险。这个有什么影响
老师,意思就是申报的时候我手动把10月11月12月的数据加起来填表申报就可以了是吗?
您好,资产负债表您有余额就可以申报,利润表和现金流量表就需要您把之前申报的申报表找出来,手动加上您做账的时候的数据,就是完整的了。
好的,谢谢老师
不客气,很高兴能帮到您。