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你好老师请问增值税申报表期末留抵税额为406440.29,账上的进项税额借方余额133747.52,销项税额贷方余额5988.56,未交增值税贷方余额287381.38。该怎么做调整?

2020-10-30 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-30 18:24

你好,同学。 你这里应该交的增值税为5988.56-133747.52-406440.29=-534199.25 你这应该是未交增值税借方余额 534199.25 借,应交税费 未交增值税 差额部分 贷,应交税费 留抵 税额

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你好,同学。 你这里应该交的增值税为5988.56-133747.52-406440.29=-534199.25 你这应该是未交增值税借方余额 534199.25 借,应交税费 未交增值税 差额部分 贷,应交税费 留抵 税额
2020-10-30
同学你好,你这个账跟申报表的数据差的太大了,不能单纯简单做调账处理。你需要账表核对,查明原因才行。
2020-11-24
你好差额计入借主营业务成本
2020-11-24
你好!先要查明原因才可以调整
2020-11-24
你好,很高兴为你解答 截图看下你的各科目余额
2021-06-16
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