现在补上 借固定资产贷银行存款 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 借银行 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益
公司叉车之前没入账,现在卖了如何账务处理呀老师
之前司机买车票买车发票开给了公司,账务上公司做售车处理,做了为开票收入,现在司机把车又退回来了,我们又回购车辆账务上如何处理
老师,早上好!公司的车辆现转卖 给职工,账务如何处理?之前购进时的进项税需要转出吗?
公司购入汽车,进项税额未认证,现在想把这台车卖掉,进项税应如何处理,账务处理如何做
老师,公司内的车固定资产已经折旧完啦,现在卖出了,账务如何处理?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
不知道原值老师
也没有花钱买的记录
应该是当时两台44700,做成一台44700了
18年别的会计做的
之前谁买的 是你单位的才行 别不是你们的