您好 盘点多出来的五万怎么写的会计分录
老师 请问上个月我公司预付甲公司货款50000,这个月购买家公司130000材料已入库,上月预付账款无法全额支付 分录是借:原材料 应交税费 贷: 应付账款 预付账款 吗?摘要是款已收还是款未收?‘
老师请问,前期货款四万前任会计未入账,但她月末己盘点,库存月末为,13万含这四万,我补计入账借什么,贷应付账款
老师请问,前期货款五万未入账,账未记,货已入库,本月补录,但上任会计上月末已盘点,上月末库存含有这五万,我怎么入账,贷应付账款,借什么
老师您好!九月我公司购进的商品货到发票未到,商品数量是3000个,不含税金额是9万,我做了暂估 借:库存商品9万 贷:应付账款~暂估入账9万 十月初我做了冲销,月末欠的发票和十月本月购进的货物发票一同收到,冲的分录是 借:库存商品 -9万 贷:应付账款~暂估入账 -9万 收到发票时的分录(包括上月欠的九万和本月的三万) 借:库存商品12万 进项税9%1.08万 贷:应付账款~xx公司13.08万 老师我主要想问的是库存商品台账是不是得做一个负数冲一下数量和购进时的成本呢?请老师指点一下
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
你好老师,集团划给我们一个公司,合并日抵消分录怎么写啊
刚接手,前任未做分录,但盘点数含有这个
也就是前期未入账,但货己入库,现在补记分录
前任未入账 那您补做入账的会计分录 仓库不再入账就好了 借 库存商品 贷 应付账款
但期末库存数含有这五万,厍存敉合有这个,再加库存就重复了
库存有数 但是您没有做账务处理 账上没有啊