您好 根据科目余额表跟科目汇总表的的数据填写资产负债表跟利润表
要做33762元的利润,怎么倒推数据做资产负债表和利润表?就只有那一个数据
老师,你说要做资产负债表和利润表,那有些数据不知道要怎么做
你好老师 只有资产负债表和利润表,根据资产负债表建的账套,录完期初数,只有资产负债表有数,利润表和现金流量表都没数,怎么办?
老师,公司为了贷款,需要调整资产负债表和利润表,怎么调整,一般动那些数据
老师,之前会计做内账只有一堆数据,没有做相关分录,现在我们根据这堆数据直接做一张资产负债表和利润表,我们应收哪些,应付哪些我们都知道,也知道收入费用是多少,这个资产负债表做出来资产不等于负债+所有者权益,是不是不对,我要从那里核查数据呢
我们公司有国际运输发票即免税发票,但业务没有办法体现,因为我们公司要不买单出口,要不就是用了fob出口,都没有海运费的,但实际我们又有这部分支出及有发票,这种有风险吗?
发票上的收款人,复核人,开票人可以为同一个人吗
老师,酒店员工的餐费全部算福利费吗
小规模3%增值税发票,附加税是多少?
请问有没有金蝶KIS专业版操作指南
老师,8月份开的大豆油211桶 实际应该是221桶 我把211桶发票红冲了又开了221桶 但是客户在我红冲钱拿211桶的发票走流程去报销了 现在客户的意思是在让我开一个10桶差价的发票在走流程给我付款 我可以在红冲了我八月份开的正确的发票吗?红冲正确的之后我账上应该怎么处理呢?
老师,这个是什么意思
酒店行业,客户使用以前的充值卡消费,向我们要专用发票,但是我们在客户充值卡充值时就提供了不征税的普通发票,请问要作废以前的普通发票,重新开具专用发票吗。
AB都是我们公司,A 公司在 2024 年全资收购了 B 公司, B 公司在 2025 年初审计时发现有其他应应付款有未付出去的余额,就把其他应付款的余额转转到了资本公积。然后现在又要求把资本公积这一块余额转成实收资本,然后对 B 公司的注册资本进行增资。请问这个账目需要怎么调整?b公司现在是属于盈利状态,然后是 A 公司的是不是也要做账?
老师您好,我们现在办公的地址是租的,但是房东签的合同是网上随便下载的,我们签的,像这种需要缴纳房产税吗
主要是四年没做账,现在要理一理要怎么做呀
那要把前面的单据整理好 然后做凭证 再审核凭证 过账 编制财务报表
主要是很多单据都没有了,要怎么办
那什么凭据都没有的话 不好做账务处理啊
做内账的,银行存款和固定资产还有应收应付有数据,其他没有
那您只好根据现有的单据做账务处理
那怎么做呀?把这几个做期初余额?
期初余额是0 然后根据这些单据做凭证
我的意思是现在只能知道银行存款还有多少钱,别人欠我们多少钱.我们欠别人多少,还有存货多少,四年没做账,要怎么开始做账?
您这里描述这些都没有单据 只有个数字?
电脑都可以查到现在存货有多少,欠别人多少,别人欠我们多少,其他没有了
那您可以把这些期末数据作为期初余额 建账
就这几个做期初余额,那其他科目的期初都为0?
是只好这样啊 因为您没有数据
好的,谢谢老师。老师我再问一下,老板用信用卡付货款;下个月再用别人信用卡的卡还老板的信用卡或者用公司的钱还给老板这些要怎么做分录呀?
借:管理费用等 贷:其他应付款-老板 借:其他应付款-老板 贷:银行存款 借:其他应付款-老板 贷:其他应付款-另外的信用卡
好的,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快