同学你好,增值税是一个流转税,只要商品,进行了流转,他就需要交税。发生了劳务服务的也都需要交税,等于产生的价值进行了流转,您就需要交这一税种。
老师们好,想问一下对于这个增值税的具体到底是怎么样的,有哪位老师方便详细跟我说说吗
老师您好,我们公司购买的保本的结构性存款,要缴纳增值税,但是我不知道增值税申报的时候是在哪张报表里,具体填写哪个位置?麻烦知道的老师给我说详细一点,谢谢
竹子老师,我刚说的那个问题是别人挂靠到我公司的业务,完工之后我才知道突然说要来我公司开个票给对方,那这样我需要挂靠的个人向我公司提供材料票,劳务票,机械票是吗?这些票开过来是不是都要让对方跟我公司补个合同是吧?具体老师能详细跟我说说吗?
老师,我公司装修款320万已付完,原来签合同的时候 老板跟对方讲好是一个点的税,现在老板又重新跟对方谈了要对方开增值税专用发票给我们,对方也答应了,但对方说只有3个点的专票,我问了对方,他们说他们是一般纳税人的,我就想问问老师,装修工程只有三个点的专票对吗? 这种情况下对方真的是一般纳税人吗 ?
老师你好,我想问下我们跟供应商签的合同对方写的基本户,现在付款了对方要求我们付到他们一般户,这样的情况需要对方写个情况说明吗
请问公账户头上的钱,需要对私转出开不了发票。像这样的情况是不是可以转到法人账户再用来支配?
关于计算器的问题,这个科学计算器为什么百分号和平方开方都不能用/想知道老师用的是什么类型的科学计算器?求图片
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
增值税就是消项税大于进项税的差额乘以税率吗
销项减进项是您应交的税哦
销项是您的收入,乘以税率,进项是您购买材料支付的成本,乘以税率
销项减进项是交的税,还是差额乘税率是交的税?
销项减进项的差额是你要交的税。
差额不用再乘以税率了。