同学您好,现在具体金额没有具体的规定,一般情况下是根据固定资产的定义,符合固定资产定义对就需要记入固定资产

老师 我不明白 在做记账凭证的时候 多少钱的计入固定资产
老师问一下,我们企业销售固定资产收到多少钱就交了多少钱,没开票做的营业外收入,但是全计到固定资产清理这里了,汇算清缴的时候营业收入和开票系统的开票数不一样有影响吗?处置固定资产只有净收益记在营业外收入
老师您好,我固定资产8月的发票10月才取到,10月记账。 1、我应该是在几月计提? 2、在我的固定资产折旧明细表里填入账时间是填我记账凭证的时间也就是10月份,还是看发票的日期?
老师,已经提足折旧的固定资产,金蝶做账时,固定资产卡片栏目要做减少吗? 还是在录入凭证时直接减少固定资产项目就可以?
老师您好,想不明白了,比如一台机器做了固定资产入库,研发部又领用了并做了借研发费用贷固定资产的凭证,固定资产都没了到时候还怎么折旧呢?再做折旧凭证岂不是重复成本了?
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
这么一说我就越不晓得了
那您具体是买的什么