不用 直接做差旅费的

3月收到社保费退还,没有通过应付职工薪酬核算,做分录的时候直接做了, 借:银行存款 贷:管理费用负数 现在审计要求补做一笔会计分录,使管理费用的借方和应付职工薪酬的贷方发生数勾稽一致,我应该补做怎样的会计分录呢?
垫付钱给员工买的过节购物卡 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷 其他应付款-某人还是 把钱报销后 附上回单直接银行存款呢
差旅费的补助需要通过应付职工薪酬核算扣缴个税吗?还是报销时直接做分录 借:某某费用 贷:银行存款
员工拿普通发票来报销,直接银行存款支付,这个分录要做二次吗?借:管理费用,贷:其他应付款_某人, 借:其他应付款_某人,贷:银行存款
做福利费的分录借管理费用福利费,贷应付职工薪酬-应付福利费还是直银行存款或库存现金,贷方要不要通过应付职工薪酬???
@@A会计学堂_婷老师 请问38期的蔡蔡老师在群里吗,我在做1-9-1到1-9-9,门店租金和厂房资金这笔业务,我分开填写,填写了2张会计凭证可以吗?我不是分开在同一个凭证里面
老师,我在2026年2月份的时候开了一张300万元的普通发票,今天客户跟我要求作废重开为专票,可以这样操作不?到时候申报税务的时候怎么申报操作?
我们是一般纳税人建筑公司,前几年公司买了两台旋挖钻机,将近240万元,当时没有开具发票,现在要求厂家开发票,货物流怎样才能满足
如果两家公司付ab合并入一家公司c,对方发了一个并账协议过来要我们盖章,这个方式是否合理?
老师好!我公司是做餐饮连锁的,有总公司和分公司名下各一家粉店,现在要开第三家店,请问可以在分公司名下注册这第三家店吗
@朴老师,我们去年的费用多记了10000元,今年发现了,请具体描述一下常规的对应的账务处理及汇算清缴调整方式 然后再描述一下如果是多记了10元的金额小的怎么账务处理及汇算调整方式调整方式,
请问下老师,我们公司一般纳税人,开票劳务派遣,6%普票,差额征税。这个增值税申报表怎么填
你好老师补缴25年企业所得税科目怎么写:是不是:借:所得税费用,贷:应交所得税
我们有一笔差旅费发票是3000元,结果做了7000元,这样导致2025年的费用增加了,2025年的账已结结束了,请问我现在应该如何处理?是直接在今年做一笔 借方 管理费用 负数4000 贷方 其他应付款-4000,汇算清缴调增,,像这种金额不大的请具体写一下账务处理及方式
提示承兑啥意思?不懂
意思是可以不用扣缴个税是吗
是的,不需要交个税。