您好计入工资薪金所得。

老师好,我想问下,本公司组织外部人员培训,我做会议费,但是有发放奖金,奖金这一部分我该怎么处理和支付?
你好老师我公司发放本单位人员支援上海总公司的现金奖励做什么科目
老师,房地产公司,对施工单位违规操作罚款记入什么科目?并奖励发现违规操作人员奖金,应该怎么做分录呢
老师,我们分公司的人员过来总公司支援,那位供公司生产服务产生的劳务费这一块要怎么作成本处理?这部分支援人员你的工资是不是应该要有总公司给他们发放才对?
你好老师,运营公司用于对外亲子活动中的现金奖励,做什么科目?
我单位是航运行业,现在因为没有租到外租船,用的自有船产生了超期堆存费,这个费用客户已经给了供应商,但是是因为我们没有租到船产生的费用,客户要找我们收入,在我们该收取客户码头费的费用里直接扣除开票可行?
老师你好,同一个人有应收应付2个科目,可以把应付合并到应收不,怎么做会计分录啊
老师请问普票怎么验真假
请问盈余公积这个数怎么来的?能大于当年的净利润吗?
老师,新增值税法原来开发票劳务—纺织产品加工费,现在劳务是不是不能开了,开什么大类?
老师你好,人力资源公司,找了个律师,开的法律咨询*法律顾问费,这个计入什么费用啊
公司装修尾款一万元可以直接公账付出不??那边装修公司不能开具发票,可以计入管理费用吗?老师
老师,免参保证明,需要怎么弄的呢
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人
做应付职工薪酬工资?
您好,是的,您的理解非常正确。