您好,根据您的图片,借应交税费~未交增值税,应交税费应交城建税/教育费附加/地方教育费附加。贷银行存款
老师,交增值税,附加费怎么做分录啊
老师,补交上个月的增值税和附加税费怎么做分录呢?
老师,预交增值税附加税怎么做分录
交了增值税啊附加税退回怎么处理账目,会计分录怎么做
老师,多交的增值税和附加费扣费时,怎么做分录?退回账户又怎么做分录
长期股权投资,如果以固定资产换对方的股权25%,重大影响,固定资产账面价值1000元,公允价值1600元,对方可辨认净资产的账面价值8000元,那我该怎么做账,课件里面都是银行存款
预提费用余额在贷方说明什么
老师7月季报利润表和资产负债表是1-6的累计金额吗?
这个固定资产怎么填写,实操方面的,我想计提折旧
请问老师,我们是小规模建筑企业,1季度申报时有所得税要交就直接交了,2季度有所得税为什么就可以在申报时直接抵减弥补以前亏损了呢,这个后期账务怎么平衡呢
这个固定资产怎么填写
个体户是按销售交税还是按开票交税?
网店收取保证资金,借银行存款,贷,其他应付款,或贷什么科目
老师,2024年12月,我计提暂估 借库存暂估-蔬菜16万,应付账款暂估16万, 24年结转:主营业务成本16万 库存暂估-蔬菜去16万 25年我要冲暂估,但是暂估已经结转成本了,我冲暂估:应付账款暂估16万 库存蔬菜16万已经结转了, 我是还要做什么分录,先冲减16万的成本出来,再重新冲减暂估吗老师 求分录,谢谢
主播名下有个体户,都是用个体户给甲公司开票,如果主播用劳务报酬的形式给甲公司代开发票可以吗?问题一有没有风险?问题二年度汇算清缴需要并入经营所得申报个税吗
老师,我之前没有这样记账,没有涉及到未交增值税,只是应交税费应交增值税
您好,那也可以,但其实是不准确的。
拿这些完整的分录怎么写呢?涉及到附加费的
您好,刚才是缴费金额,计提分录,借税金及附加贷应交税费应交城建税/教育费附加/地方教育费附加。
只有附加费税需要计提是吧?老师
您好,是的,对于增值税的分录,是借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税,
好的,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持