属于虚开发票 财务负责人和开票人
k3金蝶,发票金额与数量大于外购入库的,因为有破损我们直接拒收了,但是对方财务开票的时候计算了了破损量,她们按他们流程给我们开票,退货部分下月直接从他们系统冲减,那这种情况我怎么做账呢?并且根据销售出库下推发票与我实际开的发票不相符
我是个大企业的会计,根据开票申请来开具发票,但是发现开票和实际发货不相符(金额相符但是货物不相符) 我是根据开票申请上面开的,这样算虚开发票吗,虚开发票的话谁承担责任!!
老师,税务局对发票这边管的非常严吗? 我们开票是由跟单员写申请 根据发货单开单,但是跟单员有时候总不按发购销合同写申请或者不按发货写申请, 情况挺多,单价会有变动,有时发货单的名称和开票不一致,总金额是不变的 开票的也是我们经营业务内的瓷砖, 不过分好多系列 (其实都是瓷砖) 这种情况出现误差 业务问题严重吗? 一般谁的责任
老师,就是别的公司说给我们税点,就是发票的税点他们承担,让我们给他们开发票,但是其实两家公司并没有真实的货物销售往来的额,这样可以给对方开票?这是之前 会计做的,这样不是属于虚开吗?
老师,麻烦问下这个发票开成了这样,然后对方又说改不了,说经营范围只有住宿费,但是我记得是说过可以开成和经营业务不符和实际业务相符的发票来的