可以的,这个是可以的,
老师请问下,我司收到对方的预付款,是我司提供服务的最后三个月的款项,合同是一年的,可是这预付款对方让我司提前开具发票,我司可以在提供服务的最后三个月在确认企业所得税的收入吗
老师,您好,请问下,公司提前预收了甲方1年的吊车使用费,已经开具了专票,企业所得税是可以按着权责发生制确认收入吧,我除以12个月确认的收入,是否可以,谢谢
老师您好,我公司刚成立,成本费用较少。去年12月末收到2021年的一笔全年收入,12月已经开发票,增值税要正常交了,但收入太多企业所得税交的多,所以我想12月把这笔钱做预售货款,2021年分月确认收入,这样可以吗?
生产出口退税好久没做了,请问一下: 我们工厂2021年12月出口一批货物 现在12月所属期已经确认收入,但12月发票想少认证一点,交点增值税(不申报退税)。2022年1月纳税申报期的时候在认证申报退税是否可以。我记得以前政策是可以的。请教各位,谢谢。
今年24年,公司财务上采用收付实现制核算记账,以往是权责发生制记账,想问下这个收入、费用、成本怎么核算呢;比如12月份提前付了1月份费用,去年我没有记账,今年是收付实现制 ;再比如我去年已开的发票 已经确认收入,2月份收到了 ;针对于这种的 是调整往年报表 ,还是怎么办
老师,我纠结的两个点,计提要不要把福利费一起算在工资里计提?申报填写要不要把福利费一起申报(跟个税系统申报9月工资数据一致),这次企业所得税报表又必须填写应付职工薪酬这个金额
(营业收入_营业成本)*0.13/营业收入
老师你好,外贸企业申请出口退税,借:其他应收款—出口退税贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)的附件有哪些?
老师个体户变更法人,涉及股权转让吗?
老师上午好!老师我想问一下我报企业所得税税务系统上本年累计扣除之前税的数和我出报表的本期利润总额乘以相应税率算出来的数怎么不一样呢?为什么呢
公司车已折旧完,残值6999.12,已售卖,售价2000,怎么做会计分录,和申报增值税。谢谢老师
老师,进项税额转出的会计分录怎么做
老师,目前我们是一家初创公司,报销的钱是有老总微信私转,这要怎么操作?
你好,老师,我们给供应商付款的金额比发票多2元,那么这2元咋做账?
老师好 假如10月办理了外管 预缴税款在11月15日之前缴费就可以是不 就是在办理外管当月的征期结束前缴纳税款 是吗
谢谢老师
好的,我先回复别的学员了