你好还是可以的,只要次年四月前就可以

老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
你好老师,请问我申报出口退税了,今天才发现被退回了,然后税务局要求留到下个月申报,所以想请问一下,现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀?删掉还是?另外既然驳回了,那是不是相当于我们认证的进项认证多了?那认证的这部分应该怎么做账报税呀?然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候,上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
你好 老师,请问一下,我七月开了出口发票,因为申报出口退税的进项发票稽核还没稽核通过,所以出口退税申报不了,但是我们认证了对应的进项税额,现在八月了,我们申报七月的增值税,我们把对应的认证的七月准备用于免退税的发票怎么处理呀?在增值税申报表里面应该怎么填呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
生产出口退税好久没做了,请问一下: 我们工厂2021年12月出口一批货物 现在12月所属期已经确认收入,但12月发票想少认证一点,交点增值税(不申报退税)。2022年1月纳税申报期的时候在认证申报退税是否可以。我记得以前政策是可以的。请教各位,谢谢。
老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
这个问题我帮别人问的,为什么想在12月少认证一点,是不是为了控制增值税负?
年底一般退税额度低了都
不明白老师说的意思
税务局每年的退税额度都是有规定的
每家企业的退税额度不一样吗
不一样的,每一个地区有一个总的额度
从哪里可以知道额度还有多少
这个税务局知道,咱们不知道
那这个人怎么知道年底退税额度不多了呢
个人不知道,税务局有底
嗯,所以企业不知道的话,自己心里也有个数,就是快到年底的时候,退税的时候少退些,然后次年上半年多退些?
可以这样理解的这个
那还有一种情况,有些生产企业大部分是外销业务或者全部是外销业务,那年底的时候不可能存在不退税的情形啊,那年底退税的时候,岂不是不划算了?
不对,这个不能那样说啦
那应该怎么说呢
平日退税多少主要还是看进项税额
能举个例子吗........平时每个月申报退税多少有什么依据
我们是按照进项税额,因为应退大
麻烦老师举个案例吧,比如这个月
出口100万。应退13万,进项是9万。那么就退9万