您好。 1、第一张图是18年吗?亏损结转到以后年度弥补20多万金额; 2、第二张是19年吗?调整后应纳税所得额是14.8万多,那您19年弥补亏损那个表,就得填这个数,这样用18年-19年剩下的金额继续往后结转,。
前两张是18张汇算清缴两张表,后两张是19年汇算清缴两张表,为啥去更正,税务局说19年这两张表弥补以前年度亏损金额不正确呢
今天去更正19年汇算清缴这两张表,为什么说我的弥补以前年度亏损金额不对呢
老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师,我实际上是亏损状态,但是2022年年初预缴过所得税两万多,现在做2022年所得税汇算清缴,做完一直提示我可以退税两万。我现在不想退这两万多的所得税,请问要如何调所得税汇算清缴表,调那张?那行?
老师,公司是一般纳税人,主营钢材销售业务。公司有两张22年10月份运输费发票没认证,但是今年汇算清缴时有利润,正好这两张票的金额可以减利润,我想用这两张票抵减利润,可是没认证,该怎样做才能合理合规不交冤枉税呢?
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
19年弥补亏损这样填的,但今天去更正,税务局人员说表填的不对
请问在吗
??为啥说我填的弥补亏损不对
您好。这样填对啊,为什么说错了呢?是不是今年还有别的调整数据呢?
别的没有调,就这两个表变了,今天去改,他说我的数据不对,他系统里我今年14.8所得,跑到18年弥补亏损那个表去了,不知道为啥
您这样填是没错的,您不行在电子税务局登录,这个表您把数据清空之后,重新填一遍,包括主表重新保存一下,看看是不是网络原因。
好的,谢谢
看来是税务局系统的事,您别太急,明天重新填一下试试。
好的,非常感谢
不客气,应该的,祝工作顺利。