您好。 1、第一张图是18年吗?亏损结转到以后年度弥补20多万金额; 2、第二张是19年吗?调整后应纳税所得额是14.8万多,那您19年弥补亏损那个表,就得填这个数,这样用18年-19年剩下的金额继续往后结转,。

前两张是18张汇算清缴两张表,后两张是19年汇算清缴两张表,为啥去更正,税务局说19年这两张表弥补以前年度亏损金额不正确呢
今天去更正19年汇算清缴这两张表,为什么说我的弥补以前年度亏损金额不对呢
老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师,我实际上是亏损状态,但是2022年年初预缴过所得税两万多,现在做2022年所得税汇算清缴,做完一直提示我可以退税两万。我现在不想退这两万多的所得税,请问要如何调所得税汇算清缴表,调那张?那行?
老师,公司是一般纳税人,主营钢材销售业务。公司有两张22年10月份运输费发票没认证,但是今年汇算清缴时有利润,正好这两张票的金额可以减利润,我想用这两张票抵减利润,可是没认证,该怎样做才能合理合规不交冤枉税呢?
我们是代账公司,我们有个公司在以前年度取得的成本发票,今年对方给红冲了,金额比较大,有2000万,客户这边年底了一直不让把红冲的发票做到账里去,不想补税,也找不来成本发票了,我们是代账,如果我们给客户发信息说了需要红冲多少金额,是客户不让做负数处理,以及后期的税务风险把这些事情跟他们说清楚,跟我们代账没有关系,客户也同意了的情况下,后期这些红字发票如果弹出来,产生风险了,跟记账会计有责任吗?像我们这种情况是客户给我们发合同我们暂估,还是不做红字发票分录处理呢?
老师我们有一笔项目设计费现在给开不了设计费发票,我们是A方,承包方B方,设计方C方,可以在承包合同里标明由A代B支付C设计费,C开发票给B,B在开给A吗
这个月进项比销项多,多进项发票已经全部勾选了,想问一下多的会留到下个月吗?
老师,请教下,我们公司参加投标,中标后支付的“成交服务费”,对公转账,但是对方不给开发票,只给收据,这个我怎么入账
老师 我想问下 公司A员工帮B员工购买的火车票 A报销费用出现B名字的火车票, 打款的时候打给A 可以这样操作吗
老师就是社保的年度缴费工资必须1月份就申报吗?
货到了,发票没打,入账怎么去 A:借 应付 贷 银行存款, B:借 库存 贷应付,借 应付 贷 银行存款
老师好,第一栏己计提数是按照今年1月到10月贷方数,第二栏实际支付给员工薪酬填写了今年支付2024年拖欠员工工资(这部分计提时己申报过个税)和今年实际发放的工资,申报表提示比对个税是否正确?
老师,刚发现24年有一张240的费用发票作废了,但是当年入账了,请问现在怎么处理?具体分录?
老师,请问建筑行业在10月份有异地预缴所得税,现在项目还没结束,现在要申报四季度所得税,之前预缴的怎么处理呢?
19年弥补亏损这样填的,但今天去更正,税务局人员说表填的不对
请问在吗
??为啥说我填的弥补亏损不对
您好。这样填对啊,为什么说错了呢?是不是今年还有别的调整数据呢?
别的没有调,就这两个表变了,今天去改,他说我的数据不对,他系统里我今年14.8所得,跑到18年弥补亏损那个表去了,不知道为啥
您这样填是没错的,您不行在电子税务局登录,这个表您把数据清空之后,重新填一遍,包括主表重新保存一下,看看是不是网络原因。
好的,谢谢
看来是税务局系统的事,您别太急,明天重新填一下试试。
好的,非常感谢
不客气,应该的,祝工作顺利。