您好。 1、第一张图是18年吗?亏损结转到以后年度弥补20多万金额; 2、第二张是19年吗?调整后应纳税所得额是14.8万多,那您19年弥补亏损那个表,就得填这个数,这样用18年-19年剩下的金额继续往后结转,。

前两张是18张汇算清缴两张表,后两张是19年汇算清缴两张表,为啥去更正,税务局说19年这两张表弥补以前年度亏损金额不正确呢
今天去更正19年汇算清缴这两张表,为什么说我的弥补以前年度亏损金额不对呢
老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师,我实际上是亏损状态,但是2022年年初预缴过所得税两万多,现在做2022年所得税汇算清缴,做完一直提示我可以退税两万。我现在不想退这两万多的所得税,请问要如何调所得税汇算清缴表,调那张?那行?
老师,公司是一般纳税人,主营钢材销售业务。公司有两张22年10月份运输费发票没认证,但是今年汇算清缴时有利润,正好这两张票的金额可以减利润,我想用这两张票抵减利润,可是没认证,该怎样做才能合理合规不交冤枉税呢?
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
19年弥补亏损这样填的,但今天去更正,税务局人员说表填的不对
请问在吗
??为啥说我填的弥补亏损不对
您好。这样填对啊,为什么说错了呢?是不是今年还有别的调整数据呢?
别的没有调,就这两个表变了,今天去改,他说我的数据不对,他系统里我今年14.8所得,跑到18年弥补亏损那个表去了,不知道为啥
您这样填是没错的,您不行在电子税务局登录,这个表您把数据清空之后,重新填一遍,包括主表重新保存一下,看看是不是网络原因。
好的,谢谢
看来是税务局系统的事,您别太急,明天重新填一下试试。
好的,非常感谢
不客气,应该的,祝工作顺利。