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有个问题想问一下老师,我公司9.28日开给客户发票,由于特殊原因需要冲红,所以没有拿票去给客户,我在10.28日在税控系统冲红了发票,但是今天对方说他们财务在10.2日已经认证了这个发票,我该怎么处理呀

2020-11-02 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-02 22:06

同学您好,那您让他申报10月份的增值税的时候做进项税额转出

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快账用户6972 追问 2020-11-02 22:39

就只用对方做进项税额转出,我这边不需要做任何处理了是嘛

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齐红老师 解答 2020-11-03 07:32

是的,您已经开了负数发票,

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齐红老师 解答 2020-11-03 07:32

这负数发票也给他

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同学您好,那您让他申报10月份的增值税的时候做进项税额转出
2020-11-02
你好,你们重新给他开就可以 对方进项转出 如果系统有滞后的话,会出现这种情况。
2020-11-02
因为是税务局代开的,他也可能是没同步。也有这个可能。 咱可以找一下税务局再处理或者直接打12366。
2024-03-06
同学你好 这个不用的,对方自己的要求吧
2020-09-21
你好,可以的,红冲重新开。
2024-03-18
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