您好,同学,暂估分录如下: 借:原材料 贷:应付账款——暂估(XX供应商)
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
发票回来怎么做呢?
暂估是含税还是不含税呢
红字冲回暂估入库 借:原材料(原暂估金额,红字) 贷:应付账款——暂估XX供应商(原暂估金额,红字) 收到发票,做入库处理 借:原材料(发票不含税金额) 应交税费——应交增值税(进项税额)(税额) 贷:应付账款——XX供应商 (发票含税金额 )
就是说暂估是不含税的是吗?
是的,您的理解正确,暂估金额是不含税的。
那本月结转暂估成本呢?还有下月发票回来暂估结转成本呢?都怎么做分录?
结转暂估成本时: 借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品 下月发票回来,冲销暂估结转成本,重新结转成本: 借:主营业务成本-暂估 (负数) 贷:库存商品 (负数) 正常结转: 借:主营业务成本 贷:库存商品