借,主营业务成本贷,应付账款暂估。
老师您好,冲以前年度暂估成本的会计分录怎么做
老师请问一下,我之前暂估成本,会计分录,借:主营业务成本,暂估成本, 贷:应付账款,暂估成本, 现在不暂估成本,转换成收入,老师这个分录怎么做。
你好 暂估成本分录怎么做
你好老师,暂估成本怎么做会计分录
老师好!暂估成本,借 劳务成本 贷 应付账款 暂估,冲销的会计分录要怎么做
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
冲的时候怎么做分录
这季度利润总额有点高。怎么把成本暂估
通宵的时候就按照上面这么做,只是负数。
一般建筑企业,劳务票和材料票要开到多少,列入我开100万的销项发票出去
抱歉,这个我就不太确定了。
暂估劳务成本,怎么做分录
借,主营业务成本贷,应付账款暂估
好的谢谢
你帮忙给个五星好评。